你好,是否已經繳納了稅款了?
老師,我們收到的增值稅專用發(fā)票,有退款需要沖紅,但是我們已經抵扣了,現(xiàn)在申請開具紅字增值稅申請表怎么操作?。?/p>
上個月抵扣了的增值稅發(fā)票,現(xiàn)在要轉出來補稅怎么操作
請問我上次去大廳按小規(guī)模納稅人申報了7-9月份的增值稅,8月份已經轉換為一般納稅人且有進項稅票要抵扣,但我現(xiàn)在進增值稅勾選平臺,所屬期已經是9月份,這個怎么處理?謝謝老師
我9月份增值稅已申報,現(xiàn)要補抵扣一筆增值稅,要怎么操作???
老師好,我公司是一般納稅人,已抵扣3月份進項,在10月份開具紅字信息表給對方,申報10月份增值稅時怎么操作
老師您好,我開出口發(fā)票,我要換算為人民幣開,我按匯率是當月的第一個工作日計算后開,那么我選擇第一個工作日的匯率我需要做備案嗎?還是自己算開就行
老師 企業(yè)要租個人的車 個稅按照財務租賃(1-20%)*20%=16% 對方代開增值稅1% 附加稅1%*(1+6%)=1.06% 綜合稅負17.06% 可以這樣認為嗎
購買商品,供應商那有積分,比如購買1000元的產品,實際支付900,積分抵100,具體怎么記賬,記什么科目
老師,請問我單位在24年末有研發(fā),25年形成的無形資產,有人員工資和一些費用,請問我該怎么填寫報表
開發(fā)票是應該以實際業(yè)務為準?還是必須是經營范圍之內的呢?
老師,問下建筑行業(yè)的稅負一般是多少?
年中建賬時,錄取累積發(fā)生額,費用應該錄在貸方還是借方
開發(fā)票是應該以實際業(yè)務為準?還是必須是經營范圍之內的呢?
老師,如果公司支付給法人5萬,署名傭金,請問如何入賬?后續(xù)如何操作?前提是代賬
個體戶要注銷,固定資產有余額,要處理該怎么做賬
沒有繳納稅款
您好,作廢然后更正申報,看可以不
申請統(tǒng)計后,顯示“未到申報期”,怎么回事呢?
進項稅那邊要取消9月的確認統(tǒng)計喔。你是不是統(tǒng)計到10月去了呢
在哪個界面取消確認統(tǒng)計呢
在你每個月確認的界面去取消的呢
詳細怎么操作呢?
麻煩你截圖給我看下,去你每月確認的界面的呢
好像不能截圖呢?
您好,用CTRL%2BALT%2BA截圖即可的呢
是用這個截的,但不能貼到提問的框框里
您好,應該是有一個插入圖片的按鈕?
只有插入檔案的,沒有插入圖片的
那你試下插入檔案,看可以不