你好,在新舊制度銜接的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn) 到 應(yīng)付職工薪酬
新的政府會(huì)計(jì)制度下,應(yīng)付職工薪酬年末有余額,是扣的工資,但是不發(fā)了,應(yīng)該怎么沖成零???
公司執(zhí)行的是企業(yè)會(huì)計(jì)制度,但是關(guān)于工資和社保做賬的時(shí)候用的是應(yīng)付職工薪酬科目,并在下面設(shè)了職工福利,社保等二級科目,在申報(bào)財(cái)報(bào)表時(shí)稅務(wù)系統(tǒng)的負(fù)債表沒有應(yīng)付職工薪酬,只有應(yīng)付工資和應(yīng)付福利費(fèi),請問這種情況該怎么辦?以后是得把應(yīng)付職工薪酬的分錄都更正到應(yīng)付工資嗎?
舊政府會(huì)計(jì)制度 在應(yīng)付職工薪酬做了社???在新舊制度銜接的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)哪里?
個(gè)人部分社保計(jì)入應(yīng)付職工薪酬嗎?計(jì)提的時(shí)候,個(gè)人部分要算入,應(yīng)付職工薪酬科目里面還是不能做進(jìn)去,直接做其他應(yīng)付款?
多選題31、某政府單位在發(fā)放職工工資時(shí),應(yīng)當(dāng)將由職工個(gè)人承擔(dān)的社會(huì)保險(xiǎn)、個(gè)人所得稅,實(shí)行代扣代繳。其會(huì)計(jì)處理為()。A.借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅B.借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:應(yīng)付職工薪酬-個(gè)人社會(huì)保險(xiǎn)C.借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人社會(huì)保險(xiǎn)D.借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:其他應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
老師,賣汽車的難道每個(gè)月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個(gè)月開了,下個(gè)月,再開專票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷其實(shí)是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請問這屬于走賬嗎?
進(jìn)項(xiàng)票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個(gè)進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計(jì)費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項(xiàng)沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢