同學(xué)你好!購入時 借:庫存商品 ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 ? ? ?貸:銀行存款 贈送的話 借:銷售費用 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 這個要視同銷售的
請教老師:外購產(chǎn)品用于業(yè)務(wù)推廣贈送給客戶,怎么做分錄呢?
請教老師:小規(guī)模納稅人外購商品部分用于贈送客戶及員工,怎樣做賬務(wù)處理呢?
老師:您好! 公司為了推銷產(chǎn)品時,從別的公司購進甲商品,然后銷售其他商品時將甲商品贈送出去,用以推廣其應(yīng)用。請問:為推廣產(chǎn)品,購進又贈送出去的商品的會計分錄怎么做?
請問老師用于業(yè)務(wù)推廣贈送的樣品,分錄應(yīng)該怎么做呢,是不是要確認收入。
中秋節(jié)外購月餅用于贈送客戶,會計分錄怎么寫呢?請問老師
超豪華小汽車零售加征交的消費稅率是10%固定的嗎還是?
老師,最近遇到了一些問題,一家供應(yīng)鏈公司(小規(guī)模)旗下有幾家獨立的餐飲門店,只做供應(yīng)鏈這邊的賬,現(xiàn)在只有進銷存系統(tǒng)(找農(nóng)產(chǎn)品市場采購和出庫的差額正常范圍是多少,怎么做財務(wù)分析);跟旗下的餐飲公司開發(fā)票要注意的問題;把下面的餐飲公司和車間當成我們的客戶怎么做賬 ?
老師好,我們上個月有兩張銷項發(fā)票做賬了,月初也申報了,現(xiàn)在發(fā)票有誤沖紅重開了,這幾張發(fā)票要怎么處理
老師 我們是做塑料桶的,有注塑廢氣監(jiān)測,由第三方出具檢測報告,非甲烷總烴是不是不在環(huán)保稅的征稅范圍里面。好像信息采集里面沒有找到
A供應(yīng)商在B平臺賣貨,B平臺按以銷售價減成本價的差額開具6點稅票給A,(A在此環(huán)節(jié)做賬分錄:收到錢,借:銀行,貸:預(yù)收,開票,:預(yù)收,貸:收入和稅,支付成本價:借:預(yù)收,貸:銀行)某月,B對某公益性組織捐贈現(xiàn)金,A供應(yīng)商對B的這次捐贈提供貨物贊助,以在B平臺銷售的貨物按成本價開票給A,不打款,抵贊助款,請寫出A公司所有環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理,請問A公司預(yù)收賬款怎么平賬
利潤總額是負數(shù),凈利潤是負數(shù),所得稅倒擠出來,未分配利潤減去期初余額,減掉所得稅與凈利潤相等。這個所得稅怎么解釋
老師,股東和法人,不交社??梢蚤_工資和發(fā)年終獎嗎?
老師,請問一下 我們公司環(huán)境檢測報告上排污水項目有懸浮物 氨氮等等 想請問我們的排污是排入有組織的污水處理廠的,是不是這種排污方式就不需要申報此分類的環(huán)保稅
這個確認壞賬11700為什么沒有用
建安企業(yè)異地施工必須在異地預(yù)交企業(yè)所得稅和增值稅嗎?預(yù)交企業(yè)所得稅按什么稅率預(yù)交?有分包工程增值稅按差額預(yù)交嗎?
老師贈送視同銷售,借方的銷售費用不需要發(fā)票對嗎?
比如我是小規(guī)模納稅人,贈送的庫存商品成本價是100元,我應(yīng)該是借銷售費用101 貸庫存商品100,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1 這樣對嗎?
是的哦? ?是這樣的哦
老師看書上說視同銷售應(yīng)該按商品實際銷售價格算稅哦!我上面的分錄是用成本價算的,是不是錯了?
這個不影響的? ?你是外購的商品? ? 成本本身就是銷售價呀
不是哦老師,是外購的產(chǎn)品,成本價和銷售價中間有毛利的
如果這樣的話 借:銷售費用 ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? 貸:庫存商品
比如我外購的A產(chǎn)品買進來成本價是100,賣出去按120賣的,這兩個金額算稅金就不一樣了
你看一下? 我上面寫了哦