同學(xué)你好!購入時(shí) 借:庫存商品 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?貸:銀行存款 贈送的話 借:銷售費(fèi)用 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 這個(gè)要視同銷售的
請教老師:外購產(chǎn)品用于業(yè)務(wù)推廣贈送給客戶,怎么做分錄呢?
請教老師:小規(guī)模納稅人外購商品部分用于贈送客戶及員工,怎樣做賬務(wù)處理呢?
老師:您好! 公司為了推銷產(chǎn)品時(shí),從別的公司購進(jìn)甲商品,然后銷售其他商品時(shí)將甲商品贈送出去,用以推廣其應(yīng)用。請問:為推廣產(chǎn)品,購進(jìn)又贈送出去的商品的會計(jì)分錄怎么做?
請問老師用于業(yè)務(wù)推廣贈送的樣品,分錄應(yīng)該怎么做呢,是不是要確認(rèn)收入。
中秋節(jié)外購月餅用于贈送客戶,會計(jì)分錄怎么寫呢?請問老師
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
老師贈送視同銷售,借方的銷售費(fèi)用不需要發(fā)票對嗎?
比如我是小規(guī)模納稅人,贈送的庫存商品成本價(jià)是100元,我應(yīng)該是借銷售費(fèi)用101 貸庫存商品100,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1 這樣對嗎?
是的哦? ?是這樣的哦
老師看書上說視同銷售應(yīng)該按商品實(shí)際銷售價(jià)格算稅哦!我上面的分錄是用成本價(jià)算的,是不是錯(cuò)了?
這個(gè)不影響的? ?你是外購的商品? ? 成本本身就是銷售價(jià)呀
不是哦老師,是外購的產(chǎn)品,成本價(jià)和銷售價(jià)中間有毛利的
如果這樣的話 借:銷售費(fèi)用 ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? 貸:庫存商品
比如我外購的A產(chǎn)品買進(jìn)來成本價(jià)是100,賣出去按120賣的,這兩個(gè)金額算稅金就不一樣了
你看一下? 我上面寫了哦