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Q

請教老師:外購產(chǎn)品用于業(yè)務(wù)推廣贈送給客戶,怎么做分錄呢?

2021-10-12 16:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-12 16:33

同學(xué)你好!購入時 借:庫存商品 ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 ? ? ?貸:銀行存款 贈送的話 借:銷售費用 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 這個要視同銷售的

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快賬用戶5004 追問 2021-10-12 16:40

老師贈送視同銷售,借方的銷售費用不需要發(fā)票對嗎?

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快賬用戶5004 追問 2021-10-12 16:43

比如我是小規(guī)模納稅人,贈送的庫存商品成本價是100元,我應(yīng)該是借銷售費用101 貸庫存商品100,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1 這樣對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-12 16:54

是的哦? ?是這樣的哦

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快賬用戶5004 追問 2021-10-12 17:01

老師看書上說視同銷售應(yīng)該按商品實際銷售價格算稅哦!我上面的分錄是用成本價算的,是不是錯了?

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齊紅老師 解答 2021-10-12 17:02

這個不影響的? ?你是外購的商品? ? 成本本身就是銷售價呀

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快賬用戶5004 追問 2021-10-12 17:08

不是哦老師,是外購的產(chǎn)品,成本價和銷售價中間有毛利的

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齊紅老師 解答 2021-10-12 17:09

如果這樣的話 借:銷售費用 ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? 貸:庫存商品

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快賬用戶5004 追問 2021-10-12 17:10

比如我外購的A產(chǎn)品買進來成本價是100,賣出去按120賣的,這兩個金額算稅金就不一樣了

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齊紅老師 解答 2021-10-12 17:10

你看一下? 我上面寫了哦

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同學(xué)你好!購入時 借:庫存商品 ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 ? ? ?貸:銀行存款 贈送的話 借:銷售費用 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 這個要視同銷售的
2021-10-12
你好 這個是計入 借銷售費用-? ?廣告宣傳費 貸? ? 銀行存款。? ? 買來是直接宣傳的 小商品 不屬于貨物類的 直接做? ?
2021-05-25
視同銷售的處理 1、企業(yè)購進商品時,分錄如下: 借:庫存商品, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸:銀行存款。 2、企業(yè)將購進商品贈送給客戶,分錄如下: 借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:庫存商品。
2024-08-05
借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸銀行存款 借銷售費用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。
2022-03-17
學(xué)員您好,外購用于贈送需視同銷售繳納增值稅,借銷售費用 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2025-07-13
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