您好 所得稅,季度申報,季度計提 根據(jù)季度利潤總額計提
老師,請問所得稅季度申報表是累計數(shù)據(jù),二季度所得稅申報表填累計應(yīng)交31830,三季度所得稅申報表填累計應(yīng)交31300,是不是就是證明我只欠稅31300?不是欠稅季度和31830 +31300=63130吧?
2020 年 3季度的時候計提了所得稅,得是在申報的時候申請了緩繳 現(xiàn)在第4季度在計提 是要把3季度計提的先紅沖了的吧
老師,所得稅,季度申報,季度計提吧,計提是根據(jù)申報系統(tǒng)數(shù)據(jù)計提吧
季度報稅的所得稅根據(jù)本年利潤額計提,還是根據(jù)第三季度的利潤額計提
老師,季度申報所得稅的時候計算繳納所得稅金額是是按照全面利潤總額來計提的,但是季度報稅的時候計提的所得稅是根據(jù)季度利潤數(shù)來填的,一個是根據(jù)季度利潤數(shù)來計提的,一個是根據(jù)年度利潤總額繳的,這樣數(shù)不就不一樣了嗎?
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計,審計報告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時候發(fā)現(xiàn)進項1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經(jīng)抵扣了。這個情況還能作廢,進項轉(zhuǎn)出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿(mào)做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負債表的合計不能為負數(shù)是嗎? 應(yīng)收和預(yù)收的需要在填負債表時分開填寫嗎
老師,我公司注冊資本200萬,甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進入一個股東,有兩種方案,第一,注冊資本不變,丙投入48萬,占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報個稅需要繳納個稅嗎?第二丙投入48注冊資本248萬,這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報個稅?
老師這個個稅認定是9月1好號,就從10月1號開始申報是嗎?
老師可以簡單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務(wù)時間和他們兩個的特點嗎
老師企業(yè)所得稅第二個季度交的稅減去第一個季度交的稅,對嗎 第一個季度比第二個季度稅交的多怎辦,預(yù)繳給退稅嗎
根據(jù)年度利潤總額吧
?您前面1-6沒有計提企業(yè)所得稅?
計提了,但是申報系統(tǒng)里會顯示前幾個月繳納過的所得稅
那只需要計提本季度的啊