你好,這個是四舍五入的差異啊,增值稅的是因為有四舍五入的差異,所以不一致。
我想問一下,我的增值稅,交了291.22,我在這個月的季度申報城市維護建設(shè)稅的時候,在一般增值稅那一欄填291.22 然后,點擊提交申報,他說我291.22大于主稅中應(yīng)補退稅額(0)是什么意思為什么不能通過?
老師小規(guī)模。開的專票1%的點稅額是593.40,填增值稅納稅申報表,城市維護建設(shè)稅7%稅率,為什么跟他實際要交的稅額是535.15,為什么和我稅控盤的稅額不一樣?
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。2021年11月在B縣轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)(A、B縣不在同一省),在B縣預(yù)繳了增值稅100萬元。當(dāng)月在A市申報增值稅的時候,抵減預(yù)繳稅款后實際應(yīng)繳納增值稅稅額為300萬元。已知A市城市維護建設(shè)稅稅率為7%,B縣城市維護建設(shè)稅稅率為5%。關(guān)于甲企業(yè)在A市和B縣應(yīng)繳納的城市維護建設(shè)稅的算式中正確的是()。A在A市應(yīng)繳納城市維護建設(shè)稅=300x5%=15(萬元)B.在A市應(yīng)繳納城市維護建設(shè)稅=(300+100)x7%=28(萬元)C在B縣應(yīng)繳納城市維護建設(shè)稅=100x5%=5(萬元)D在B縣應(yīng)繳納城市維護建設(shè)稅=100x7%=7(萬元)。
小規(guī)模開了3個點和1個點的票,報增值稅出現(xiàn)3減1贈策的本期發(fā)生額大于開具1%增收率增值稅發(fā)票不含稅金額406722.84的2%,我們合計不含稅開票449990.8,稅控盤上實際銷售稅額是4099.2,本期應(yīng)納稅額填的13499.72,應(yīng)納稅額減增我填的94400.52,這樣不就交4099.2的稅嗎,是那里填錯了嗎
老師 一般納稅人所得稅申報 只開了4800的發(fā)票 稅額5552.21 不交增值稅 為啥要交城市維護建設(shè)稅 申報表上面出現(xiàn)的
公司沒有收入,有實收資本,有銀行存款,未分配利潤是負數(shù),公司注銷的話,實收資本怎么處理
補員工的工傷補償款要報個稅嗎
原材料借方余額+原材料期初余額不等于倉庫賬的期初余額+當(dāng)期入庫余額怎么辦?又找不到原因
老師:請問,勞務(wù)派遣行業(yè)簡易計稅一般納稅人5%差額計稅,收取的服務(wù)費無論是開增值稅普票還是開增值稅專票都要繳納增值稅是嗎?
請問酒店為住戶購買的一年期的人身保險該怎么記賬?
老師你好,請教個事情:需要對注冊在廣州這個人力資源公司在異地辦一個分公司,僅僅為了繳納當(dāng)?shù)貑T工的社保用的,請問會計核算上分公司、總公司怎么核算報稅?
老師好!麻煩給發(fā)一份平時移交單子的表格
你好,公司付給國外公司的咨詢服務(wù)費,不涉及到報關(guān)吧?該如何繳稅?
您好老師,我想咨詢一下我公司有個辦公場地想租出去,但是我們公司營業(yè)范圍里面沒有租賃這一范圍,我想問問我們能不能開租賃發(fā)票,到時候會不會有問題
您好~想咨詢下,公司為一般納稅人,收到員工提交的報銷申請,為第三方平臺代理訂購的機票,代理費,退票費,這種普通發(fā)票,可以計算抵扣嗎?還是必須換開成專票,才能進項抵扣?
實際稅額相差了50多元
這個沒關(guān)系吧,相差這么大
593.40跟535.15,相差了50多元,這也是四舍五入的原因嗎?
你好看一下銷售額是正確的嗎?截圖你的發(fā)票,然后看一下你的主表。
老師你看下對嗎
你好,你這個合計金額都擋住了,
第一個15661后面是零嗎?
我剛看了4張專票,有三張是開了1%的稅點,還有一張是3000元,開了3%稅點
15661.39元,,,,是這個數(shù)
他減免的2%,你填寫到了主表應(yīng)納稅減征額嗎?
從新拍下
填了填了
本期應(yīng)納稅減征額不對,應(yīng)該是1012.04
你是不是全部都按照1%開的發(fā)票來的。
沒有,就那個3000的是按3%開的發(fā)票
是的,我是全部按1%來填的
錯了,就是這里填寫錯了。
我這里該怎么填
本期應(yīng)納稅減征額填寫1012.04
這個1012.04是怎么算來的?
1%不含稅的銷售額乘以2%。
那還有一張專票3000元按3%稅點開的發(fā)票不算了嗎?
你好,不能算減免,你就按照3%交增值稅不要填寫到18藍。
這樣的好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。