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老師好,請問找個人安裝軟件,發(fā)票金額3萬,我方在代扣代繳個稅時按含稅金額3萬申報勞務報酬,還是不含稅金額29702.97申報勞務報酬?還有這3萬是代扣完個稅后的金額,需要合同標明是稅后金額3萬嗎?我們把3萬直接付給對方,明年匯算由我方退回這筆代扣的個稅。

2021-10-12 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-12 10:32

你好,按照不含稅的金額來申報。 你一定能保證這個人他的年累計收入是6萬嗎?

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快賬用戶8696 追問 2021-10-12 10:34

他只給我們開了這一張發(fā)票,其他沒開過。

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齊紅老師 解答 2021-10-12 10:41

你好,哪他看其他的企業(yè)有發(fā)生嗎?不光看你們一個企業(yè)的。

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快賬用戶8696 追問 2021-10-12 10:42

我們問了,沒有發(fā)生。

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齊紅老師 解答 2021-10-12 10:45

這個的話可以全額退給你們,你們單位做匯算清交。

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快賬用戶8696 追問 2021-10-12 10:48

那老師我做賬時就掛個其他應收款-代交某人個稅嗎?合同上需要標明這3萬元是稅后金額嗎?怎么做正規(guī)些?

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齊紅老師 解答 2021-10-12 10:53

你好,借其他應收款個稅貸銀行存款做這個可以的,次年收到錢之后你再充。

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快賬用戶8696 追問 2021-10-12 10:55

合同上需要標注一下嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-12 10:59

你好,合同上需要注明企業(yè)負擔這個稅費。

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快賬用戶8696 追問 2021-10-12 11:05

老師這句話在合同上怎么說:乙方提供產品軟件1套,軟件產品總價款為3萬元整(注:開具發(fā)票所產生的個人所得稅稅費由甲方負擔),這樣寫對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-12 11:08

好,可以的,可以這么做的。

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你好,按照不含稅的金額來申報。 你一定能保證這個人他的年累計收入是6萬嗎?
2021-10-12
29702.97*(1-20%)*30%-2000 您好,按照上面來計算代扣代繳個人所得稅
2020-12-25
4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費-800)*20% 4001-20000的:勞務報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*40% -7000
2023-03-20
你好;? 1. 選擇 勞務來開; 申報金額是不含稅的; 2.? ?如果多繳納的部分會退的; 3.? ? ?退給 勞務個人 ; 他自己個稅APP申請匯算退稅即可? ?
2022-10-19
計稅依據 通常以發(fā)票不含稅金額為計稅依據。勞務報酬所得 ,4000 元以下減 800 元,4000 元以上減 20% 費用后計稅,與城建附加稅無關,不含稅金額不包含增值稅。 合同條款 正確方式:乙方代開發(fā)票,甲方按發(fā)票不含稅金額代扣代繳個稅并申報。 錯誤方式(僅作示例):按不含稅金額扣城建附加稅 / 按含稅金額代扣代繳個稅,表述類似 “甲方按對應金額代扣代繳乙方個稅并申報” 。但后兩種不符合規(guī)定,不推薦使用。
2025-04-14
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