那就把發(fā)票收回后,申請(qǐng)紅字申請(qǐng)單,審核通過后,開具紅字發(fā)票,再開具藍(lán)字發(fā)票
老師,小規(guī)模公司上月代開的專票,現(xiàn)在客戶發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤需要重開,需要怎么操作呀?
老師您好,代開專票,跨月發(fā)票客戶地址輸入錯(cuò)誤,要怎么操作?
老師,我給對(duì)方開專票,對(duì)方已抵扣,并且跨月,后發(fā)現(xiàn)說票上信息有錯(cuò)誤,讓重新開票,我這怎么操作呢?
老師,您好!我去稅務(wù)局代開了一張發(fā)票,發(fā)現(xiàn)有地方錯(cuò)誤,最后去窗口作廢了(專票),但沒有辦理退稅,具體怎么操作呀
老師,12月開給客戶一張專用發(fā)票。客戶說開錯(cuò)型號(hào),需要作廢,現(xiàn)在是1月,跨月跨年了,這種需要怎么處理呢?重開的話,能把12月份的收入和1月份的合在一起開嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無法打開,請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請(qǐng)問個(gè)人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請(qǐng)你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老師,發(fā)票還沒有客戶,我想著也是去稅局開過一張,可開票員不太想去開,她說沒用的話對(duì)方會(huì)退回來,這樣操作也行?
你有同學(xué)是可以這樣的,如果對(duì)方?jīng)]用的話,退回來你再開吧。