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向職工發(fā)放自產(chǎn)的紅酒100瓶(1斤1瓶),已知啤酒消費(fèi)稅稅率250元/噸,糧食白酒消費(fèi)稅稅率20%,0.5元/斤,紅酒的消費(fèi)稅稅率10%。 要求:求當(dāng)月應(yīng)交增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額 老師幫忙解答一下可以嗎
1.某酒廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)糧食白酒和啤酒。2020年10月銷售糧食白酒30噸,取得不含稅銷售額105000元;銷售啤酒150噸,每噸不含稅售價(jià)2900元。本月銷售糧食白酒收取包裝物押金9040元,銷售啤酒收取包裝物押金2260元。(白酒消費(fèi)稅比例稅率為20%,從量稅額為0.5元/500克;啤酒的消費(fèi)稅稅率為220元/噸)要求:計(jì)算該酒廠消費(fèi)稅稅額
1.某酒廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)糧食白酒和啤酒。2020年10月銷售糧食白酒30噸,取得不含稅銷售額105000元;銷售啤酒150噸,每噸不含稅售價(jià)2900元。本月銷售糧食白酒收取包裝物押金9040元,銷售啤酒收取包裝物押金2260元。(白酒消費(fèi)稅比例稅率為20%,從量稅額為0.5元/500克;啤酒的消費(fèi)稅稅率為220元/噸)要求:計(jì)算該酒廠消費(fèi)稅稅額
某酒廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)糧食白酒、啤酒和紅酒|。2021年1月的(1)銷售糧食白酒100斤,取得不含稅銷售額10000元。(2)銷售啤酒1噸,每噸不含稅售價(jià)3050元。(3)銷售禮品套裝100套,不含稅售價(jià)為300元/套,每套包括糧食白酒2斤,單(4)收取糧食白酒品牌使用費(fèi)100元;銷售糧食白酒收取包裝物押金100元;銷售單價(jià)70元。已知白酒定額稅率0.5元/斤,比例稅率20%;甲類啤酒定額稅率250元/噸。請(qǐng)記100元。月應(yīng)納的消費(fèi)稅。
3.某酒廠2018年8月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù);(1)本月生產(chǎn)啤酒500噸,銷售480噸,每噸不含稅收入出廠價(jià)3000元。(2)本月生產(chǎn)糧食白酒1000箱,每箱10千克。銷售850箱,每箱不含稅出廠價(jià)為500元。(3)招待所領(lǐng)用糧食白酒10箱、啤酒500千克自用。(4)給職工超產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放糧食白酒8箱,并參加交易會(huì)贊助糧食白酒20箱。(5)以試產(chǎn)糧食白酒30箱換回原料小麥1500千克。已知試產(chǎn)糧食白酒共投入成本8000元,該試產(chǎn)糧食白酒無(wú)參考價(jià)格,每箱10千克。己知:甲類啤酒消費(fèi)稅稅率250元/噸;乙類啤酒消費(fèi)稅稅率220元/噸:白酒消費(fèi)稅稅率20%加0.5元/斤;白酒利潤(rùn)率10%要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算該廠當(dāng)月應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額。
奶茶品牌發(fā)生的客戶及點(diǎn)位經(jīng)由介紹成交后介紹費(fèi)轉(zhuǎn)給個(gè)人,金額2000。這種情況需要什么附件?
公司買了一批廢舊設(shè)備,對(duì)方要求,合同上寫廢舊設(shè)備,后面寫張清單 是32臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,舊了要賣掉,算是處置舊物吧,但對(duì)方要求按廢舊設(shè)備開(kāi)票,想問(wèn)自己使用過(guò)的設(shè)備賣掉,可以按廢舊設(shè)備開(kāi)票么
老師,我問(wèn)一下公共收益開(kāi)票的話,直接開(kāi)公共收益可以嗎?小規(guī)模納稅人的話稅率是3%ma?
老師一般納稅人的進(jìn)銷項(xiàng)的余額什么時(shí)候都不用互相結(jié)平嗎
現(xiàn)在一個(gè)人能注冊(cè)好幾個(gè)一人有限公司,如果這人名下有幾家一人有限責(zé)任公司是不是都要承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任???
公司給寺廟捐贈(zèng)的資金用于修理寺廟這部分支出如何做賬務(wù)處理?稅前扣除有什么規(guī)定?
你好老師,建筑公司的進(jìn)項(xiàng)票的成本和進(jìn)賬稅知道,需要算出銷項(xiàng)不含稅的收入和不含稅成本的金額一樣,怎么倒推出銷售收入
金屬銅原材料出口能退稅嗎
老師你好,我有進(jìn)賬發(fā)票8個(gè)點(diǎn),我可以給客戶開(kāi)8個(gè)點(diǎn)稅率的發(fā)票嘛,還是說(shuō)要開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
老師您好,現(xiàn)在想取消監(jiān)事,但是監(jiān)視占股,現(xiàn)在老板問(wèn)可以通過(guò)減資達(dá)到這個(gè)目的嘛
好的老師
你看一下兩張圖片,計(jì)算一下
老師,這里是第四題的,為什么這里是加3000呀?
算增值稅額,第六題不是應(yīng)該要價(jià)稅分離嗎?老師
3390 押金,換算后的金額3000
老師,1-4小題是沒(méi)有消費(fèi)稅計(jì)算嗎
那是購(gòu)進(jìn),不存在消費(fèi)稅的
老師,第七題的消費(fèi)稅能再給我講講嗎?我有些沒(méi)懂
里面有白酒和紅酒 白酒和紅酒單獨(dú)計(jì)算 白酒600單價(jià),紅酒200單價(jià)
這個(gè)是怎么得來(lái)的呀
老師,第8題只需要計(jì)算紅酒的消費(fèi)稅嗎
從量部分,銷售200,視同銷售100 從量部分
老師第六題算增值稅它含稅的價(jià)不是應(yīng)該先價(jià)稅分離嘛,可是你上面沒(méi)有啊
500和1000已經(jīng)是分離后的金額的,同學(xué)
噢噢好的謝謝老師,麻煩您了
不客氣,祝你工作愉快。