同學(xué)這個需要咨詢你們專管員處理的
我8月賬里主營業(yè)務(wù)收入里面,有一份發(fā)票是作廢的,同事也做進(jìn)去了,有2.3處未開票收入沒有踢出稅額直接計入了,報稅的時候,經(jīng)理說讓我收入和賬上一致,我疑問的是這樣稅額肯定與賬上不同,這個她說下月調(diào)整 問題一,對于作廢發(fā)票還計入收入,還有銷項稅額的,我申報表里,這兩個數(shù)據(jù)要體現(xiàn)在專票或者其他發(fā)票里面嗎?還是說專票和其他發(fā)票里面體現(xiàn)稅控真正的數(shù)據(jù),作廢的體現(xiàn)在未開票收入和稅額里面,9月調(diào)整 問題二,對于作廢發(fā)票,8月賬里做了,稅也報,這樣不等于多繳稅了?下月調(diào)整賬務(wù)怎么調(diào)整?直接沖回原憑證是嗎?是不是這樣調(diào)整等于8月多交這塊,9月在未開票收入里面減去了,少交這部分了 問題三,上述未開票收入沒有踢出稅額的,這個月也是原路沖回?8月按含稅收入報稅,多交的稅款9月調(diào)整賬務(wù),稅額會減少嗎?具體的賬務(wù)怎么處理的,我有點想不通調(diào)整后8月多交的9月調(diào)出來提現(xiàn)在哪里?數(shù)據(jù)能卡上嗎
你好,老師,請問一下發(fā)票升位是在票種核定調(diào)整里面嗎,我進(jìn)去之后專票調(diào)整不了,其他發(fā)票全部可以調(diào)整,請問這是什么原因呢?麻煩老師指點,謝謝
請問老師,2021年因為特殊原因?qū)⑵渲幸还P成本給結(jié)轉(zhuǎn)了金額是557232,當(dāng)時發(fā)票未到。2022年1月發(fā)票到了,但發(fā)票金額是557192.18,且21年已經(jīng)做成本了,22年的發(fā)票就不能再做成本了,只是把他們的差額39.82怎樣再調(diào)整一下可以嗎?怎么做分錄呢,麻煩了,有點繁瑣
請問,我能直接問專管問題嗎 這樣跟專管講,可以嗎 近期檢查賬務(wù), 發(fā)現(xiàn)之前建設(shè)廠房 有好幾個建筑材料, 實在是沒法收到發(fā)票, 有的公司都注銷了 但是,預(yù)付賬款,一直掛在賬面。 因為實在收不到發(fā)票了 我就直接調(diào)到到固定資產(chǎn) 請問,這樣可行嗎 那,調(diào)賬后就發(fā)現(xiàn),我的房產(chǎn)稅是不是也要調(diào)整呀 看了下,調(diào)賬的金額有17.5W多。 那房產(chǎn)稅, 年度要調(diào)增17.5W*0.012*0.5=1050元 季度調(diào)增262.5元 請問,我們需要調(diào)整房產(chǎn)稅嗎, 如果需要調(diào)整, 我就跟老板報告一下。
你好老師我想了解機動車發(fā)票改革數(shù)電紙質(zhì)發(fā)票4月開始統(tǒng)一數(shù)電了,現(xiàn)在問題是當(dāng)月額度系統(tǒng)只有25份百萬額度可以用,超過這個額度需要申請額度調(diào)整申請在網(wǎng)廳里面申請,那么比如我4月淡季25份也夠了,5月份會銷量上去到60份左右,那這個月4月先不申請額度調(diào)整可以嗎?還是說調(diào)整額度必須當(dāng)月申請不管這個月夠用了,也要調(diào)整額度?我可以放到下個月不夠了再申請嗎
每個月抵扣過的進(jìn)項專用發(fā)票,當(dāng)月必須在賬里做賬嗎,掛應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅嗎,還是可以等發(fā)票報銷付款的時候再掛進(jìn)項稅,,之前會計說可以延遲確認(rèn),有沒有什么問題,單位是供銷社的內(nèi)部食堂,每個月專票比較少
請賈蘋果老師回答謝謝,給甲方打的代買保險費,他們只能開收據(jù),能做賬嗎?能稅前扣除嗎
老師問下,工程款300多萬,付材料款和農(nóng)民工資后,公司賬戶的錢想拿出來有什么辦法
請賈蘋果老師回答謝謝,請問產(chǎn)權(quán)比率和權(quán)益乘數(shù)公式怎么樣?如何好記憶一些
請問,我們 是飲料公司一般納稅人,批發(fā)零售都有,老板問我,我們要供應(yīng)商開票,他們要收稅點,問我他們的價格多少較合適,如何計算呢?
請問,飲料公司,一般人,稅率也是13%嗎
董老師 有問題想咨詢您~
每次進(jìn)貨的價格不同,怎么做出入庫表格
一般計稅方式下,增值稅不含稅收入=(含稅收入-扣除地價)/1.09,換算一下就是:含稅收入=不含稅收入?1.09+已扣除地價款。 為啥我要換算呢?是因為含稅收入在報表中不能直接提取,這樣我提取增值稅報表中的累計銷售收入(也就是不含稅收入)?1.09+已扣除地價款就是土地增值稅應(yīng)稅收入中的含稅收入。 再用上面算出來的含稅收入-銷項稅額(含稅收入-扣除地價款)/1.09?9%=土地增值稅清算的應(yīng)稅收入 這樣計算對吧?樸老師就不用回答了,你的回答解決不了我的問題。謝謝。
電商公司因為農(nóng)產(chǎn)品自然破損而補發(fā)客戶,請問因此產(chǎn)生的快遞費,和補發(fā)的農(nóng)產(chǎn)品怎么做賬務(wù)處理,請老師講解一下