同學(xué)你好 差旅費(fèi)的可以 但是餐費(fèi)不能抵扣 招待費(fèi)不能稅前扣除

老師請(qǐng)問(wèn)下,我們公司有為員工免費(fèi)提供中晚餐,從但是購(gòu)買(mǎi)的食材都是到市場(chǎng)零買(mǎi),一個(gè)月的食材費(fèi)用都要1萬(wàn)左右,都沒(méi)有發(fā)票,這些費(fèi)用是不就不能稅前扣除?有辦法做稅前扣除嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下2020年11月成立的公司12月申報(bào)個(gè)稅。沒(méi)有銀行流水,沒(méi)有收入,工資9500 兩張餐飲發(fā)票596 業(yè)務(wù)招待費(fèi)能扣除60% 剩下40%匯算清繳需要繳費(fèi)的嘛
老師,請(qǐng)問(wèn)一下2020年11月成立的公司12月申報(bào)個(gè)稅。沒(méi)有銀行流水,沒(méi)有收入,工資9500 兩張餐飲發(fā)票596 業(yè)務(wù)招待費(fèi)能扣除60% 剩下40%匯算清繳需要繳費(fèi)的嘛。做管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi)—業(yè)務(wù)招待費(fèi) 還是說(shuō)做管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi)_其他好點(diǎn)??都是可以的嘛
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司不開(kāi)票的話(huà),公司剛成立兩三個(gè)月,餐飲發(fā)票能做賬的嘛?沒(méi)有收入一點(diǎn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)都不能扣除嘛?要是法人出差吃飯的能扣除嘛?還是說(shuō)只要是吃飯的,公司沒(méi)有收入都不能扣除吖?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司收到娛樂(lè)發(fā)票,足浴城的,這個(gè)可以入賬嗎?是做業(yè)務(wù)招待費(fèi),在所得稅上有限額扣除,還是全額不能扣除?
老師,申請(qǐng)數(shù)電發(fā)票,是在發(fā)票使用-發(fā)票用票需求申請(qǐng) 對(duì)吧?不是選擇發(fā)票領(lǐng)用對(duì)吧
發(fā)放貸款是借銀行存款一卡號(hào),貸短期借款,那我轉(zhuǎn)到同行另一個(gè)卡,分錄是不是借銀行存款一卡號(hào),貸銀行存款卡號(hào)2
汽車(chē)公司。幫客戶(hù)買(mǎi)的汽車(chē)用品配件怎么入賬?分錄怎么做
老師你好,我們是山東淄博的,如果想按三倍社?;鶖?shù)繳納保險(xiǎn),然后個(gè)稅繳納最少的話(huà),應(yīng)該年收入做到多少呢?他現(xiàn)在每月的繳費(fèi)基數(shù)是22076,專(zhuān)項(xiàng)扣除是子女教育 2個(gè)孩子
老師,我問(wèn)下,我們申報(bào)稅種沒(méi)有契稅,為啥稅務(wù)局通知讓我們補(bǔ)交契稅,
老師你好,我們公司是制造業(yè),報(bào)廢了一批200萬(wàn)的產(chǎn)成品,與報(bào)廢廠簽訂了合同,取得收入2萬(wàn)多,發(fā)票已開(kāi),款項(xiàng)已收回,這種情況下我計(jì)入哪個(gè)科目?進(jìn)項(xiàng)稅額不用轉(zhuǎn)出
求分錄這個(gè)題全部分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)公司沒(méi)有現(xiàn)金出入,沒(méi)記過(guò)現(xiàn)金日記賬,S局讓提供現(xiàn)金日記賬,該怎么補(bǔ)
老師,發(fā)工資可以打到社??▎?/p>
老師主表出現(xiàn)黃嘆號(hào),應(yīng)該怎么填寫(xiě)


好像吃飯的,招待客戶(hù)是業(yè)務(wù)招待費(fèi),員工吃飯福利費(fèi),老板出差吃飯是可以差旅費(fèi)的嘛?
嗯 異地的可以計(jì)入差旅費(fèi) 本地的可以計(jì)入福利費(fèi)或者招待費(fèi)
福利費(fèi)按照工資薪金14%扣除,沒(méi)有收入也可以,但是業(yè)務(wù)招待費(fèi)必須要有收入才能扣除是吧
對(duì)的 所以盡量計(jì)入福利費(fèi)
好的,謝謝老師啦
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝