你好 你是小規(guī)模納稅人嗎 是的話是專票不免 普票可以免
7-9月三季度,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票不到4.8萬(wàn),增值稅專用發(fā)票4萬(wàn),這樣普通發(fā)票部分免稅,但是專用發(fā)票這部分需要繳納嗎?也是按照百分之1繳納?
小規(guī)模納稅人月/季度為超過(guò)15萬(wàn)及45萬(wàn)的規(guī)定到其中包含部分開(kāi)具的是專票,這種情況下專票部分單獨(dú)剔除出來(lái)按不免增值稅繳納增值稅,而開(kāi)具普票部分按免增值稅申報(bào)享受納稅政策呢????? 還是雖然不含稅銷售額未超過(guò)月15萬(wàn)及季度45萬(wàn)規(guī)定,只要開(kāi)具過(guò)一張專用發(fā)票所有的普票+專票銷售額均全額按3%減按1%來(lái)申報(bào)繳納增值稅呢?????
保定金珠信息技術(shù)服務(wù)有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,假設(shè)2021年4月開(kāi)具服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票15萬(wàn)元,普通發(fā)票9萬(wàn)元(均為含稅,增值稅征收率為1%),5月開(kāi)具專票4萬(wàn)元,6月開(kāi)票普票7萬(wàn)元,2季度沒(méi)有末開(kāi)票收入,則2季度需要繳納的增值稅為()
2022年小規(guī)模增值稅優(yōu)惠政策,三季度如果開(kāi)具了3%專用發(fā)票27萬(wàn)得,又開(kāi)了32萬(wàn)普通發(fā)票,怎么繳納增值稅?是只用交專用發(fā)票部分嗎?
小規(guī)模納稅人,他一季度的銷售收入不含稅是35萬(wàn),其中開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票是百分之三的稅率是20萬(wàn),開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票是15萬(wàn),他需要繳納的增值稅是多少
老師,這種怎么做賬:公司4月應(yīng)發(fā)20萬(wàn),個(gè)稅交了1萬(wàn),5月份的時(shí)候流水只發(fā)了6萬(wàn),交個(gè)1萬(wàn)個(gè)稅,首先計(jì)提:借:管理費(fèi)用-工資20萬(wàn),貸:應(yīng)付職工薪酬20萬(wàn),支付的分錄要咋寫(xiě)?
請(qǐng)問(wèn)老師,辦公桌椅柜子,都開(kāi)在一張發(fā)票上了,總金額超5千,可以一次性走費(fèi)用,還是需要計(jì)入固定資產(chǎn)提折舊?
老師,公司業(yè)務(wù)費(fèi),對(duì)方公司沒(méi)開(kāi)戶,讓轉(zhuǎn)個(gè)人,需要什么手續(xù)
個(gè)人名義下的車,公司是個(gè)人獨(dú)資公司,這個(gè)車可以報(bào)折舊嗎?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市顧客在超市購(gòu)買(mǎi)5000元購(gòu)物卡會(huì)計(jì)分錄怎么做
4)2×25年2月28日,甲公司得知丙公司2×24年12月30日發(fā)生重大火災(zāi),無(wú)法償還所欠甲公司2×24年貨款。 應(yīng)收丙公司貨款屬于日后調(diào)整事項(xiàng)嗎?
項(xiàng)目分潤(rùn)轉(zhuǎn)給了個(gè)體工商戶,這筆賬應(yīng)該怎么記呢?分錄怎么做?
請(qǐng)問(wèn)下, 發(fā)票開(kāi)多了幾毛錢(qián), 實(shí)際按整數(shù)付的, 那幾毛錢(qián)怎么入賬
老師,個(gè)體工商戶,核定征收的,還需要每年3月31日之前進(jìn)行經(jīng)營(yíng)者個(gè)人所得稅匯算清繳嗎?
老師!您好!竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告驗(yàn)收合格時(shí)間是 2024 年 12 月 30 號(hào),竣工驗(yàn)收證是 2025 年 7 月 17 號(hào)辦理成功的! 我們實(shí)際轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)是 2025 年 6 月?驗(yàn)收證 17 號(hào)下來(lái)的,我們需要調(diào)整轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時(shí)間嗎?調(diào)到 2024 年 12 月 30 號(hào)
是的,小規(guī)模納稅人,開(kāi)專用發(fā)票的時(shí)候開(kāi)的3%稅率,這樣繳納的時(shí)候就得按照3%稅率繳納是吧?
你好 是的 是這樣交稅的?