你好 你是小規(guī)模納稅人嗎 是的話是專(zhuān)票不免 普票可以免

7-9月三季度,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票不到4.8萬(wàn),增值稅專(zhuān)用發(fā)票4萬(wàn),這樣普通發(fā)票部分免稅,但是專(zhuān)用發(fā)票這部分需要繳納嗎?也是按照百分之1繳納?
小規(guī)模納稅人月/季度為超過(guò)15萬(wàn)及45萬(wàn)的規(guī)定到其中包含部分開(kāi)具的是專(zhuān)票,這種情況下專(zhuān)票部分單獨(dú)剔除出來(lái)按不免增值稅繳納增值稅,而開(kāi)具普票部分按免增值稅申報(bào)享受納稅政策呢????? 還是雖然不含稅銷(xiāo)售額未超過(guò)月15萬(wàn)及季度45萬(wàn)規(guī)定,只要開(kāi)具過(guò)一張專(zhuān)用發(fā)票所有的普票+專(zhuān)票銷(xiāo)售額均全額按3%減按1%來(lái)申報(bào)繳納增值稅呢?????
保定金珠信息技術(shù)服務(wù)有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,假設(shè)2021年4月開(kāi)具服務(wù)費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票15萬(wàn)元,普通發(fā)票9萬(wàn)元(均為含稅,增值稅征收率為1%),5月開(kāi)具專(zhuān)票4萬(wàn)元,6月開(kāi)票普票7萬(wàn)元,2季度沒(méi)有末開(kāi)票收入,則2季度需要繳納的增值稅為()
2022年小規(guī)模增值稅優(yōu)惠政策,三季度如果開(kāi)具了3%專(zhuān)用發(fā)票27萬(wàn)得,又開(kāi)了32萬(wàn)普通發(fā)票,怎么繳納增值稅?是只用交專(zhuān)用發(fā)票部分嗎?
小規(guī)模納稅人,他一季度的銷(xiāo)售收入不含稅是35萬(wàn),其中開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票是百分之三的稅率是20萬(wàn),開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票是15萬(wàn),他需要繳納的增值稅是多少
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專(zhuān)項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


是的,小規(guī)模納稅人,開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票的時(shí)候開(kāi)的3%稅率,這樣繳納的時(shí)候就得按照3%稅率繳納是吧?
你好 是的 是這樣交稅的?