您好,選擇其他,然后您如果預(yù)先繳納稅款了,就選擇然后填上稅款,沒(méi)有的話就啥也不填寫(xiě)
老師 附加稅申報(bào) 應(yīng)該是小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)的零申報(bào) 但需要填免征計(jì)稅依據(jù)數(shù)額 問(wèn)題是提示我三項(xiàng)附加稅都減免 但是下面填寫(xiě)時(shí)有一項(xiàng)城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)沒(méi)有自動(dòng)顯示減免性質(zhì)代碼 如果手動(dòng)改了要填寫(xiě)改動(dòng)說(shuō)明 我應(yīng)該怎么填寫(xiě)?
增值稅及附加稅申報(bào)表多了一個(gè)城市維護(hù)建設(shè)稅,第5欄里的減免性質(zhì)代碼和第6欄里的稅額需要填啥
4月份收到國(guó)家退稅延緩繳納的稅款后,做了一筆分錄 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 結(jié)果這個(gè)月報(bào)稅時(shí):稅金及附加的金額<城市維護(hù)建設(shè)稅+教育費(fèi)附加,報(bào)稅時(shí)系統(tǒng)那一欄提示錯(cuò)誤。稅金及附加的金額從三月報(bào)表上+4-6月的金額,與6月份的利潤(rùn)表是相符的!但城市維護(hù)建設(shè)稅+教育費(fèi)的附加確實(shí)>稅金及附加!請(qǐng)問(wèn)是什么原因,現(xiàn)在該怎樣調(diào)整?
老師,?申報(bào)增值稅的時(shí)候 稅控盤(pán)減免稅款的那個(gè)步驟是需要填寫(xiě)3個(gè)表嗎?第一步填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì) 第二步增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四) (稅額抵減情況表)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi) 第三步主表應(yīng)納稅額減征額 是這樣嗎?
之前會(huì)計(jì)填的利潤(rùn)表,稅金及附加金額漏填了,我要把第三欄稅金及附加改成和賬本一樣金額,比如第二季度累計(jì)稅金及附加3800,城市維護(hù)建設(shè)稅500,印花稅800,我想把三季度稅金及附加寫(xiě)成5000,城市維護(hù)建設(shè)稅3000,印花稅我想填25000,填不上去
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過(guò)以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師6000和2000哪里來(lái)的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開(kāi)始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開(kāi)給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒(méi)開(kāi)票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開(kāi)票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
為什么資料2要對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)分錄及稅法文件
之前沒(méi)交過(guò)稅款,就是這樣,然后保存就行了嗎
您好,看一下最后繳納的數(shù)據(jù)是不是應(yīng)該繳納的,核對(duì)一下數(shù)據(jù),沒(méi)錯(cuò)就可以保存
不對(duì)啊,保存不了
現(xiàn)實(shí)減免稅額應(yīng)大于0
減免的稅額我看你有一行要填數(shù),減免的數(shù)據(jù)填對(duì)了嗎
你不是說(shuō)沒(méi)提前交錢的就不用填嗎,我沒(méi)填啊,咋填錯(cuò)呢?
你到底知不知道 不知道我就換人了
等半天說(shuō)的是啥
我的意思您減免的也要填寫(xiě)啊,你不填寫(xiě)減免,您最后的那里肯定數(shù)據(jù)不對(duì),比如說(shuō)一共是2.你要減免1那就把1填上,剩下的就是你實(shí)際繳納的,
你剛才說(shuō)預(yù)先交款了就填,我沒(méi)預(yù)先交,咋填?
那不好意思了,向您道歉,我理解成您知道減免的地方要填寫(xiě)減免的,現(xiàn)在明白了嗎,不明白我在給你說(shuō)一下
從我第一個(gè)問(wèn)題就是問(wèn)的5欄和6欄咋填,你到現(xiàn)在也沒(méi)給解決
第五欄,其他,就可以,把減免的金額填寫(xiě)到第六欄里面,然后就可以的
減免額填多啥啊,咋算的,我是不會(huì)算又不是不識(shí)字,真服了
你沒(méi)說(shuō)你不會(huì)算啊,親,你要是說(shuō)不會(huì)算,那你應(yīng)該告訴我數(shù)據(jù),我算出來(lái)告訴你。你不告訴我數(shù)據(jù),我沒(méi)法給你列出過(guò)程啊,
我看圖片看不到您增值稅稅額,而且還要告訴我收入,你是一般納稅人還是小規(guī)模
小規(guī)模,增值稅稅額368.32
小規(guī)模,只繳納城市維護(hù)建設(shè)稅./這個(gè)是減半征收,368.32乘以7%在除以2,應(yīng)交繳納12.89,減免那里填寫(xiě)12.89
好的,謝謝
消消氣哈,祝您生活愉快開(kāi)心快樂(lè)