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稅負率為0,銷售類發(fā)票抵扣每個月抵扣多少合適,還是按照進項大于銷項 不交稅

2021-10-08 14:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-08 14:30

你好 ;? 你要注意你們當地行業(yè)的稅負率是多少;? 參考下稅負率來計算 你們 需要認證多少進項稅處理??

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快賬用戶4479 追問 2021-10-08 14:35

是給外賬那邊代賬的 一直是按照0稅負率來 我們開具的13%的銷售發(fā)票 他說要按照1:1抵扣 還是想弄清楚怎么處理好

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齊紅老師 解答 2021-10-08 14:38

你好;? ?長期0報會 怕查賬的風險的;? ? ?比如你 行業(yè)增值稅稅負率是3% 。 你們要注意稅負 整年的 標準在3%保持。 不然比如同行業(yè)當地都是在3%左右; 你長期是0 。 會篩選出來你公司異常 查賬的?

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快賬用戶4479 追問 2021-10-08 14:48

我們目前留抵增票挺多的

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齊紅老師 解答 2021-10-08 14:53

你好;如果確實留抵多。 適當認證一些。 別一次性認證太多了??

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快賬用戶4479 追問 2021-10-08 14:59

按照進項大于銷項可行嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-08 15:03

你好 ; 你確實是真實的就據實報 。只是到時需要你們自己去跟稅務局解釋? ?

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快賬用戶4479 追問 2021-10-08 15:12

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2021-10-08 15:16

沒事的; 希望能幫到你? ?

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你好 ;? 你要注意你們當地行業(yè)的稅負率是多少;? 參考下稅負率來計算 你們 需要認證多少進項稅處理??
2021-10-08
您好,。您好,如果您當地有稅負要求,是這樣處理。
2022-06-07
你好 ; 你們是月報的話 ; 那么 你 應交增值稅 =銷項稅- 進項稅 = 稅負率2%*營業(yè)收入 ; 這樣來反推下 ; 前面是一個等式哦
2022-03-28
是的,是的,是的,是這樣,
2021-03-05
不交稅留底多少都可以 主營是啥
2020-10-31
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