你好 ;? 你要注意你們當地行業(yè)的稅負率是多少;? 參考下稅負率來計算 你們 需要認證多少進項稅處理??

一般納稅人,本月取得產品進項稅額8792元,銷項稅額10343,根據稅負,要勾選多少的費用進項來抵扣合適,交多少增值稅合適呢?銷售的是熟食鴨子
本月進項大于銷項,是不是先把所有的進項都計入應交稅費-待抵扣進項稅額,到月底結算成本的時候需要多少進項抵扣,就提多少,剩下的還放在待抵扣進項稅額里是嗎?
老師,您好,我們單位每月獲取進項發(fā)票都大于銷項發(fā)票,增值稅就抵扣完了,這樣稅負率等于0,有沒有什么風險?。?/p>
稅負率為0,銷售類發(fā)票抵扣每個月抵扣多少合適,還是按照進項大于銷項 不交稅
2月不含稅銷售收入389934.53, 3月不含稅銷售收入424618.60 ,2月銷項23396.07 ,3月銷項25477.12 ,2月抵扣進項28301.89,因為2月進項大于銷項,所以沒有交錢,2月開始是一般納稅人,稅負率在2%的話,3月要抵扣多少進項,繳納多少錢
客戶是總公司的,在我公司訂了一批貨5萬元,貨直接發(fā)給他的分公司(他有好多分公司),貨款他已匯到我公司,現在要求開票給他幾個分公司,可以嗎?
老師 供應商自產農產品開了普通 進項勾選時 自動計算了稅金 可以抵扣 如何做分錄 和專票一樣嗎
小規(guī)模公司借款給別人的利息收入,要怎么報稅和做分錄
老師 假設A公司投資B公司兩個月,之后變更了,不再是股東,賬上沒有更正,但是公示系統(tǒng)中已經不是股東了,除此之外呢A公司還用B公司貸款,B公司將貸款款項轉給A公司,A公司按月轉給B公司利息,之后AB公司還有大額的借款往來,沒有其他的經營性的業(yè)務,在企業(yè)內審角度有哪些風險嗎
勞務關系中,日結工是不需要去申報工資的嗎?還是說少于800不需要申報
老師 您好 企業(yè)殘疾人保障金是參照工資表,應付工資數據還是參照扣完員工個人承兌費用后的數據填寫?比如,申報2024年企業(yè)的員工殘疾人保障金?需要的是全年的工資數匯總對嗎?
樸老師請回答:假設 A、B 兩家制造業(yè)一般納稅人(稅率 13%),2025 年數據如下:看圖,結論為:反例中 A 公司稅負率(2.6%)遠低于 B 公司(6.5%),但凈利潤(15 萬)卻遠低于 B 公司(370 萬),直接推翻 稅負率高→利潤高 的邏輯。 核心矛盾點: 稅負率高低取決于 進項稅抵扣多少(如 A 公司材料成本高,進項抵扣多,稅負就低); 利潤高低取決于 收入 - 成本 - 費用 的差額(如 B 公司材料成本低、費用少,利潤就高)。 極端情況:若企業(yè)進項稅極少(如高價購入固定資產后無后續(xù)采購),稅負率會很高,但如果同時收入低、成本高,利潤可能為負。,樸老師這是您回復我我可以這樣理嗎:增值稅稅率低是外購在成本多,可以抵扣的進項多,那自然稅負率就低,外購在成本多意味意利潤低,增值稅稅負低,利潤低是成正比一般情況下
老師,麻煩問一下我們建筑勞務公司,我們10月開了票,但是我是11月預交的稅款,這種我10月的賬需要做預交增值稅嗎,如果需要,分錄該怎么出呢
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現在內帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經確認收入,團隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真實的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
老師,請問物業(yè)公司收的保證金是對公賬戶,但是需要退的,這種款項需要開發(fā)票嗎?如何做賬
是給外賬那邊代賬的 一直是按照0稅負率來 我們開具的13%的銷售發(fā)票 他說要按照1:1抵扣 還是想弄清楚怎么處理好
你好;? ?長期0報會 怕查賬的風險的;? ? ?比如你 行業(yè)增值稅稅負率是3% 。 你們要注意稅負 整年的 標準在3%保持。 不然比如同行業(yè)當地都是在3%左右; 你長期是0 。 會篩選出來你公司異常 查賬的?
我們目前留抵增票挺多的
你好;如果確實留抵多。 適當認證一些。 別一次性認證太多了??
按照進項大于銷項可行嗎
你好 ; 你確實是真實的就據實報 。只是到時需要你們自己去跟稅務局解釋? ?
好的 謝謝
沒事的; 希望能幫到你? ?