你好!你實際有沒有研發(fā)呢
老師你好! 1. 新成立的軟件開發(fā)企業(yè),增值稅的超3即退是對所有軟件企業(yè)還是只針對軟件產(chǎn)品銷售企業(yè)?現(xiàn)在我公司是根據(jù)客戶要求定制軟件產(chǎn)品(oa系統(tǒng),非通用型),是屬于軟件技術(shù)服務(wù)還是軟件產(chǎn)品銷售?研發(fā)費用怎么處理?全部資本化轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)還是存貨?
請問老師,適用增值稅加計抵減政策的行業(yè),是指開出的增值稅發(fā)票是6%的么。像我們企業(yè),我們是軟硬件都有,主要是銷售數(shù)據(jù)采集終端,我們也提供軟件服務(wù),但是軟件服務(wù)為輔。像我們開出的發(fā)票大多是13%的發(fā)票,6%的信息技術(shù)服務(wù)發(fā)票也開。像這種情況,能銷售增值稅加計抵減的政策嗎
老師,你好,請問軟件開發(fā)服務(wù)行業(yè)做賬需要區(qū)分研發(fā)費用嗎?我們只是提供服務(wù),沒有自己開發(fā)產(chǎn)品銷售這種
老師,您好,我們公司是自主開發(fā)軟件并銷售的一般納稅人,開具軟件銷售13%的增值稅專用發(fā)票,并有享受即增即退,后續(xù)我們有提供軟件維護的服務(wù),那我們是開具6%的增值稅發(fā)票是么,那這一部分6%的發(fā)票能銷售即增即退嗎
老師,請問一下,我們公司是軟件企業(yè),經(jīng)營范圍既開發(fā)軟件,也銷售軟件,也提供技術(shù)服務(wù),軟件服務(wù)!目前是只提供了技術(shù)服務(wù)和軟件服務(wù),但是目前沒開發(fā)和銷售過軟件!現(xiàn)在取得了技術(shù)服務(wù)收入和軟件服務(wù)收入,那給客戶提供技術(shù)服務(wù)人員的工資可以做成勞務(wù)成本,再轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?這種情況成本的賬務(wù)處理該怎么處理呢?謝謝老師
12330網(wǎng)絡(luò)購物收匯的,可不可以退稅?
老師,報關(guān)單中的申報要素究竟是根據(jù)發(fā)票內(nèi)容填寫還是根據(jù)hs編碼填寫? 我的理解是知道產(chǎn)品信息,然后通過海關(guān)網(wǎng)站查詢這產(chǎn)品的Hs編碼,然后這個編碼對應(yīng)的產(chǎn)品全部信息! 但有個疑問就是如果編碼出來的信息與發(fā)票有點不相符,以誰為主? 查詢編碼是從海關(guān)網(wǎng)站查詢嗎?
老師已經(jīng)出票的飛機票,突然取消了航班,這個錢找誰退呢?
公司租用辦公室作為使用權(quán)資產(chǎn),一直都有做折舊和算利息,但是8月簽了補充協(xié)議退租了一間辦公室,租金從8月開始就減少了一部分,但是8月沒有重新計量,現(xiàn)在9月了要求重新計量,請問這個怎么計算呢?8月錯誤的折舊和利息又該如何處理呢?
出納實操課,有沒有發(fā)紙質(zhì)的資料。
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒有發(fā)票的,出納也付了錢。給報銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財稅處理方面的老師嗎?
老師,請問下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺車155800,全款是,今天他來訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來提車了,把尾款補齊了,我們給開了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬,每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費嗎?
老師您好,請問我申報出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…
就是我們只提供服務(wù),沒有研發(fā)自己的產(chǎn)品,我做賬不知道怎么樣才算研發(fā)費用
你好!你如果實際沒有研發(fā),就不要入這個科目了
所以我能理解為做軟件服務(wù)的一搬不入研發(fā)費用對嗎
你好!如果你有做研發(fā),比如你有研發(fā)新的軟件。是可以做研發(fā)費用
我也不明白怎么樣才算研發(fā)新的軟件呢?因為我們都是給客戶提供技術(shù)開發(fā)的這種
你好!是這樣,如果你想做研發(fā),那么你就要有研發(fā)項目,研發(fā)進度,研發(fā)成果 這些都是要備查的。如果你們公司沒有這么完整的研發(fā)流程和資料,就不要做了