應(yīng)該是存根聯(lián)明細(xì)吧?
增值稅申報(bào)表存根聯(lián)明細(xì)表上的稅額合計(jì)數(shù)為什么與開票系統(tǒng)上的累計(jì)數(shù)會(huì)不一樣?我會(huì)手工相加與開票系統(tǒng)上的金額是相等的,但與國(guó)稅存根表上金額不等
老師報(bào)稅系統(tǒng)增值稅申報(bào)那里的存根聯(lián)后面有數(shù)是什么意思?
增值稅申報(bào)表附表二里面有個(gè)8B,為什么提醒附列資料二第8b行“其他”稅額為11344.90,大于系統(tǒng)設(shè)定參數(shù),這是什么意思
老師,小規(guī)模開票系統(tǒng)稅額是7835.77,增值稅申報(bào)系統(tǒng)里面帶出來的稅額是7835.73,相差0.04,這種需不需要把申報(bào)系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)改成7835.77呢
老師 增值稅申報(bào)表里面這個(gè)表是什么意思呀
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
就這個(gè)發(fā)票存根聯(lián)
不是提示你填寫B(tài)20300《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表》里的身份證號(hào)碼嗎?你填寫沒?
嗯嗯,我想問您發(fā)票存根聯(lián)68400是什么意思
就是發(fā)票存根聯(lián)上的開票金額啊,對(duì)得上那張發(fā)票號(hào)碼的存根聯(lián)上的金額嗎?
就這個(gè)圖片
都改完了,您看這個(gè)數(shù)是什么意思
就這個(gè)數(shù)
那個(gè)68400就是發(fā)票存根聯(lián)上的開票金額啊
我申報(bào)的是這個(gè)數(shù)
申報(bào)的數(shù)
采集成功就對(duì)了啊
也沒這個(gè)數(shù)呢
你那個(gè)68400和你的免稅銷售額234600的銷售額差得太遠(yuǎn)了啊
嗯嗯,所以我問怎么來的
存根聯(lián)是自己開票的數(shù)據(jù),難道你還有未開票的銷售額?
沒有,我問了問航信,他說應(yīng)該有沒驗(yàn)舊的發(fā)票
哦,那就帶上盤去大廳申報(bào)試試
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦