你好銷售費用招待費

請問請客戶吃飯的餐費,是計入銷售費用-廣告宣傳費里,還是計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費?
公司銷售部門發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費,用于招待銷售客戶,應(yīng)該計入銷售費用還是管理費用?
酒店中秋節(jié)買來維護客戶的月餅應(yīng)該計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費還是銷售費用-營銷推廣費呀
某企業(yè)為居民企業(yè)2020年經(jīng)營業(yè)務(wù)如下,取得銷售收入2500萬元,實現(xiàn)利潤總額170萬元發(fā)生銷售費用670萬元,其中,廣告費350萬元,管理費用480萬元,其中,業(yè)務(wù)招待費15萬元,財務(wù)費用60萬元,求廣告和業(yè)務(wù)宣傳費用交的的應(yīng)該是有的業(yè)務(wù)招待費業(yè)務(wù)招待應(yīng)納稅所得額,捐贈支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額020年應(yīng)交企業(yè)所得稅
老師,您好,外購的月餅用來送給客戶的,入管理費用-業(yè)務(wù)招待費,取得發(fā)票是專票,請問這個稅額可以直接抵扣嗎?用做視同銷售嗎?
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
是計入業(yè)務(wù)招待費嗎
那是不是就視同銷售
你好對的 不用 借銷售費用招待費貸銀行存款
那進項稅可以抵扣嗎
還是做普票入賬
不可以抵扣 招待費不可以抵扣
我這樣做可以嗎 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款 借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)
還是直接做普票 借:庫存商品 貸:銀行存款 借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:庫存商品
還是直接做普票 借:庫存商品 貸:銀行存款 借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:庫存商品
你們不是銷售月餅的吧
不是銷售,但是外購用來贈送不是視同銷售嗎
你好,不是你單位主營的,可以直接做銷售費用,招待費。