你好 借營(yíng)業(yè)外支出 貸庫(kù)存商品

老師,請(qǐng)問一下,醫(yī)院科室領(lǐng)用的每個(gè)月的出庫(kù)單上面既有辦公用品,又有醫(yī)療用品,我們?nèi)霂?kù)單上面的分類太細(xì)了,出庫(kù)的時(shí)候,我做分錄入費(fèi)用或者成本下面的二級(jí)科目我不知道怎么寫了
老師,醫(yī)院己入庫(kù)藥品過期不能使用,報(bào)廢了,怎么做分錄呢?
老師關(guān)于醫(yī)院藥品采購(gòu),入庫(kù)出庫(kù)的會(huì)計(jì)科目怎么做!出庫(kù)安零售價(jià)還是進(jìn)價(jià),差價(jià)?具體有些什么分錄,可以給我列下不!謝謝
老師,醫(yī)院去購(gòu)進(jìn)一些藥品,其中有一種藥退貨,,收到對(duì)方5月4日的普通發(fā)票,其中還有一張對(duì)方銷售退貨清單上面蓋著對(duì)方公司出庫(kù)專用章,退貨清單上寫著我們醫(yī)院入庫(kù)日期5月5,怎么做分錄啊
老師,銷售退貨回來,有的產(chǎn)品可以正常使用,有的產(chǎn)品報(bào)廢了,怎么做分錄呢 還有報(bào)廢的產(chǎn)品當(dāng)廢品賣了,賬務(wù)怎么處理,
單位是建筑行業(yè),開具了9個(gè)點(diǎn)的建筑工程服務(wù)發(fā)票,后分包給別的單位做了,對(duì)方來了3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給我們,這3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票我們可以抵扣嗎
老師公司開具了預(yù)收款發(fā)票,但未發(fā)生業(yè)務(wù),那這票據(jù)要做收入嗎?已開具并未發(fā)生在稅務(wù)上怎么處理
2022年開錯(cuò)了一張票,開票金額是80元,把稅率錯(cuò)開成免稅,現(xiàn)在稅務(wù)要求更正當(dāng)期申報(bào)交稅,請(qǐng)問我更正申報(bào)時(shí),銷售額是依然填80元,還是要按1%把稅算減去,填79.21?
政府出資建設(shè)的房屋建筑物決算入賬,借:固定資產(chǎn),貸:遞延收益,貸:其他應(yīng)付款,這個(gè)分錄是什么意思?
個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅(經(jīng)營(yíng)所得)核定征收應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)
老師,我想咨詢一下,我們公司以前是貿(mào)易,現(xiàn)在涉及一些簡(jiǎn)單的加工,焊接,組裝,加工的我們都是委托外邊加工的,現(xiàn)在的問題就是我這個(gè)組裝的這部分成本我應(yīng)該怎么核算呀,簡(jiǎn)直不曉得咋個(gè)弄呢,我都沒有從原材料過度,直接就是庫(kù)存商品,而且我們是業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體商貿(mào)版的,入庫(kù)單也沒有材料入庫(kù),,只有商品入庫(kù)。這個(gè)我們應(yīng)該怎么弄哇
公司想把車賣了,該怎么開票?賣給的是個(gè)人
老師,你好 就是我們公司是委托加工產(chǎn)品,加工成半成品后,我們公司工人再組裝成品,然后銷售。我們出口了一批貨物,現(xiàn)在想辦理出口退稅。這種能退么?
我公司是一建筑公司,有一項(xiàng)目是掛靠別人公司的,但我公司又作為提供成本發(fā)票方向掛靠公司開具發(fā)票在內(nèi)賬中怎么體現(xiàn)?分錄是怎樣的?
老師,賬面待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅為0,抵扣勾選可以選擇的發(fā)票可以說明是還未入賬的發(fā)票,可以這么理解嗎

