你好,根據(jù)你的描述,這個是你們的成本。 但是這個起到了你們宣傳的作用,建議放到銷售費用---宣傳費 這個是你們真實的成本,匯算清繳不需要調(diào)整的

老師好,我們公司正在辦理稅務清算,但是稅務局那邊我們多繳了企業(yè)所得稅65.83元,但是現(xiàn)在不想要稅務局退了,請問這筆錢我該怎么調(diào)賬呢?能讓稅務局幫我們把這筆錢清了
拼多多店鋪優(yōu)惠券,拼多多這邊不會貼錢給我們,這部分我們帳要怎么做?所得稅匯算清繳要調(diào)整嗎?
老師,拼多多到公戶的錢是結(jié)算金額扣減服務費那些,扣減的這部分不開發(fā)票,我做進去的話匯算清繳得調(diào)增,可是如果以扣減后的做收入的話不牽扯調(diào)增,兩者前者匯算清繳的利潤比后者多,為什么還要按前者那樣
我們這個月要交企業(yè)所得稅10多萬,但是上一任會計2021年和2022年的匯算清繳做錯了,實際上交不了這么多稅,我們也還有發(fā)票未取得,我可以預估一部分費用嗎,先少交點稅
老師請問會計做賬時為什么不盡量按稅法要求做呢?要到匯算時才調(diào),這么多怎么記得住,有些調(diào)整還要調(diào)幾年!我沒做過匯算清繳,現(xiàn)在在聽所得稅,有點不理解,請老師賜教!
單位是建筑行業(yè),開具了9個點的建筑工程服務發(fā)票,后分包給別的單位做了,對方來了3個點的發(fā)票給我們,這3個點的發(fā)票我們可以抵扣嗎
老師公司開具了預收款發(fā)票,但未發(fā)生業(yè)務,那這票據(jù)要做收入嗎?已開具并未發(fā)生在稅務上怎么處理
2022年開錯了一張票,開票金額是80元,把稅率錯開成免稅,現(xiàn)在稅務要求更正當期申報交稅,請問我更正申報時,銷售額是依然填80元,還是要按1%把稅算減去,填79.21?
政府出資建設的房屋建筑物決算入賬,借:固定資產(chǎn),貸:遞延收益,貸:其他應付款,這個分錄是什么意思?
個體工商戶個人所得稅(經(jīng)營所得)核定征收應該是幾個點
老師,我想咨詢一下,我們公司以前是貿(mào)易,現(xiàn)在涉及一些簡單的加工,焊接,組裝,加工的我們都是委托外邊加工的,現(xiàn)在的問題就是我這個組裝的這部分成本我應該怎么核算呀,簡直不曉得咋個弄呢,我都沒有從原材料過度,直接就是庫存商品,而且我們是業(yè)務財務一體商貿(mào)版的,入庫單也沒有材料入庫,,只有商品入庫。這個我們應該怎么弄哇
公司想把車賣了,該怎么開票?賣給的是個人
老師,你好 就是我們公司是委托加工產(chǎn)品,加工成半成品后,我們公司工人再組裝成品,然后銷售。我們出口了一批貨物,現(xiàn)在想辦理出口退稅。這種能退么?
我公司是一建筑公司,有一項目是掛靠別人公司的,但我公司又作為提供成本發(fā)票方向掛靠公司開具發(fā)票在內(nèi)賬中怎么體現(xiàn)?分錄是怎樣的?
老師,賬面待抵扣進項稅為0,抵扣勾選可以選擇的發(fā)票可以說明是還未入賬的發(fā)票,可以這么理解嗎