學(xué)員你好,如果是跟某一客戶有關(guān)的,計入成本,如果是所有項目都受益的,金額不大,可以計入管理費用
老師,我們是電梯公司,發(fā)生的設(shè)計費,安裝費我可以記入主營業(yè)務(wù)成本嗎,完整的分錄怎么做?謝謝
老師你好,代理記賬公司會計的工作是不是作為公司的主營業(yè)務(wù)成本。還有公司購買軟件的費用也做公司主營業(yè)務(wù)成本哇
你好老師,設(shè)計公司找外邊公司做結(jié)構(gòu),發(fā)生的費用怎么做憑證,是直接管理費用,還是主營業(yè)務(wù)成本 ,之前公司沒有做過主營業(yè)務(wù)成本 不曉得怎樣做,謝謝老師
老師好,公司取得的勞務(wù)發(fā)票,我做會計分錄直接做到主營業(yè)務(wù)成本,還是做到費用里面?
你好老師,我們公司是建筑公司,給每個工作核算費用的時候是按照公司管理費用做憑證還是按照工地主營業(yè)務(wù)成本做憑證?
新公司法5年內(nèi)實繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計提費用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會有產(chǎn)生一些油費,,但是加油費他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計提嗎,因為害怕稅務(wù)那邊會有問題,可以在收到退稅款的時候計提并確認收款碼
個人用國補買了一臺電腦去公司報銷,實際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個人,公司可以正常做賬嗎?
謝謝老師了
不用客氣,滿意的話給個五星好評吧