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甲公司和乙公司均為增值稅一般納稅人,稅率為13%。2×21年2月1日甲公司應(yīng)收乙公司賬款賬面余額為100萬元,已提壞賬準(zhǔn)備10萬元。經(jīng)雙方協(xié)商,于2×21年2月5日進(jìn)行債務(wù)重組,乙公司用一臺(tái)設(shè)備清償債務(wù),設(shè)備原值為120萬元,已累計(jì)計(jì)提折舊40萬元,無減值。假定設(shè)備的計(jì)稅價(jià)格為80萬元,甲公司放棄債權(quán)的公允價(jià)值為85萬元,設(shè)備已經(jīng)交付給甲公司并且雙方辦理了解除債權(quán)債務(wù)手續(xù),甲公司將抵債設(shè)備作為固定資產(chǎn)核算,不考慮其他稅費(fèi)。 要求:分別作出甲公司與乙公司的會(huì)計(jì)處理。

2021-10-04 12:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-04 12:29

同學(xué)您好, 甲公司賬務(wù)處理, 借:固定資產(chǎn) 74.6 (85-10.4) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 10.4 (80*13%) 壞賬準(zhǔn)備 10 投資收益 5 貸:應(yīng)收賬款 100 乙公司賬務(wù)處理, 借:固定資產(chǎn)清理 80 累計(jì)折舊 40 貸:固定資產(chǎn) 120 借:應(yīng)付賬款 100 貸:固定資產(chǎn)清理 80 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 10.4 其他收益—債務(wù)重組收益 9.6

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同學(xué)您好, 甲公司賬務(wù)處理, 借:固定資產(chǎn) 74.6 (85-10.4) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 10.4 (80*13%) 壞賬準(zhǔn)備 10 投資收益 5 貸:應(yīng)收賬款 100 乙公司賬務(wù)處理, 借:固定資產(chǎn)清理 80 累計(jì)折舊 40 貸:固定資產(chǎn) 120 借:應(yīng)付賬款 100 貸:固定資產(chǎn)清理 80 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 10.4 其他收益—債務(wù)重組收益 9.6
2021-10-04
同學(xué)您好, 甲公司賬務(wù)處理, 借:固定資產(chǎn)? ?85 ? ? ? ?壞賬準(zhǔn)備? ?10 ? ? ? ?投資收益? ?5 ? ?貸:應(yīng)收賬款? ?100 乙公司賬務(wù)處理, 借:固定資產(chǎn)清理? ?80 ? ? ? ?累計(jì)折舊? ?40 ? ?貸:固定資產(chǎn)? ?120 借:應(yīng)付賬款? ?100 ? ?貸:固定資產(chǎn)清理? ?80 ? ? ? ? ?其他收益—債務(wù)重組收益? ?20
2021-09-29
你好,同學(xué),甲公司的會(huì)計(jì)分錄 借固定資產(chǎn)1646 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)234 壞賬準(zhǔn)備200 貸應(yīng)收賬款2000 投資收益80 祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請(qǐng)留下五星好評(píng)。謝謝
2022-08-29
你好需要計(jì)算做好了給你
2022-03-25
對(duì)于甲公司: 借:固定資產(chǎn)清理 2800萬 累計(jì)折舊 50萬 貸:固定資產(chǎn) 2850萬 借:應(yīng)收賬款 3000萬 銀行存款 5萬 營(yíng)業(yè)外支出 390萬 壞賬準(zhǔn)備 50萬 貸:應(yīng)收賬款 3600萬 固定資產(chǎn)清理 2800萬 對(duì)于乙公司: 借:固定資產(chǎn) 3000萬 營(yíng)業(yè)外支出 60萬 貸:應(yīng)收賬款 3390萬 銀行存款 5萬
2023-11-09
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