你好 可以的 不是沒開發(fā)票 沒開的話一樣做到今年
由于19年到目前會員充值贈送的金額忘記入賬,導致賬上預收款跟實際的不符合,贈送的金額可以現(xiàn)在一次性入賬嗎,但是有些贈送的是19年20年的了,怎么處理
我是一般納稅人,這個月9%的開票金額大于實際銷售金額,我想問下,我申報增值稅的時候該怎么申報?導致這個問題的原因是是開票人員沒有看商品銷售總金額,沒控制好就開票了,開超了,現(xiàn)在賬面已經(jīng)處理了,涉及跨年,以前也做了無票收入,重點是現(xiàn)在按實際開票數(shù)申報可以,但是就得改賬面數(shù)據(jù),改報表,就有沒有辦法可以不改報表,不改賬?
老師,請問發(fā)現(xiàn)19年的審計報告庫存商品那里多了一千多塊,原因是19年的賬在付款的時候但發(fā)票未到,直接入了庫存商品,后期來了發(fā)票沒發(fā)現(xiàn)有做了一筆,但在19年12月紅沖,但由于科目借貸方向的問題,不知道為什么審計沒有發(fā)現(xiàn),所以庫存多了一個商品。我們也沒有發(fā)現(xiàn)這個問題,導致20、21年的審計報告期初都是多這個金額,但實際我們的賬上是沒有這個金額的,這個要怎么調(diào)整?
老師,我們公司是中藥材批發(fā)公司的,都是高端藥材,我也是剛來這家公司的,我一進來就發(fā)現(xiàn)公司以前經(jīng)常搞接待贈送藥材給別人的,這個贈送我記得中級上面不是說贈予不是視做銷售,就正常做銷售收入分錄,銷項稅,做無票收入這樣嗎?但是我進來之前公司這個贈送一直什么也不做的,就只是備注下這些貨的往來而已,然后實際庫存跟賬上的庫存是不一致的,這個月我又發(fā)現(xiàn)老板贈送給人家了,因為我們年營業(yè)額上億的,這樣不是代表偷稅漏稅少繳收入了?然后因為我們公司營業(yè)額很大,稅務(wù)局經(jīng)常問我們要預交多少稅的,又總是查賬的,這樣我進來這里風險大嗎?因為我們的金額實在太大了,這樣一不小心操作錯啥就感覺好怕
老師,上午好,請問新成立的商會,收到100萬的捐贈收入,金額比較大,做賬怎么處理比較好?能否銀行收到100萬,寫個捐贈協(xié)議,協(xié)議寫明這個100萬給商會每年只能20萬用于商會日常支出,等于分5年,屬于時間限定。但是捐贈收入一次性開100萬嗎,那這樣做賬是按照協(xié)議的做20萬捐贈收入,80萬預收賬款,還是需要一次性做100萬捐贈收入?或者可以其他什么方式處理?
員工加油費不能報銷嗎?沒有租車協(xié)議
你好老師,這兩個地方的注冊是一個意思嗎
電子稅務(wù)局里的進項發(fā)票沒有收到,賬面沒有入成本,可以勾選抵扣嗎?
出口退稅進項有誤,已經(jīng)進行進項勾選怎么申請撤回?
你好老師,這個上市條件公開發(fā)行股東為啥一個25%一個10%
公司高管因為要出差見大客戶,用公費買了兩身8w的西裝,需要并入工資代扣代繳嗎?
你好 老師 請問問題問的應(yīng)確認的預計負債金額 答案給的是不是不對
一般納稅人主要是銷售廚電 例如銷售煙機一臺,贈送一套自己購買的套刀,如何會計處理
請問老師 資料一的預計負債是多少
老師:火鍋店辦公室買的茶幾和沙發(fā),做內(nèi)賬記什么會計分錄
都不開發(fā)票,就是我們贈送出去的,以前統(tǒng)計會員消費的,也包含贈送的金額進行報稅了,只是沒有入贈送時候的賬目
你好 一塊坐到今年里面
附件要寫明贈送的以前年度日期嗎
贈送,如果是以前年度的,建議不要寫了。