您好,題目有些前堤條件交待的不是很清楚,是否是增值稅一般納稅人?是否考慮增值稅的影響?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
老師發(fā)的就這樣的
前堤條件給的不是很清楚,以下答案僅供你參考。假設(shè)商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,稅率13%,僅考慮增值稅因素,則方案1:收入=3000/(1%2B13%)=2654.87元,付出的成本=2100%2B210%2B300*13%=2349,利潤(rùn)=2654.87-2349=305.87元; (附:贈(zèng)送褲子的會(huì)計(jì)分錄 借:銷售費(fèi)用? ? ? ? 249 ? ? ? ? 貸:庫存商品? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 210 ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)39) 方案二:收入=(3000%2B300-300)/(1%2B13%)=2654.87元,成本=2100%2B210=2310,利潤(rùn)=2654.87-2310=344.87元 相對(duì)比,方案二更有利些。