您好,應(yīng)當(dāng)是對(duì)方計(jì)算是正確的,因?yàn)槭嵌愵~還得計(jì)稅

老師,請(qǐng)問(wèn),公司給客戶開(kāi)票多加收稅點(diǎn),比如,10000的貨款如果客戶要開(kāi)票那么就收稅中稅,我們10000+10000×0.06×(1+0.06)=10636,但是,今天有人告訴我我算錯(cuò)了,用10000/0.94=10638,請(qǐng)問(wèn)兩個(gè)為什么有誤差???
老師,請(qǐng)問(wèn),公司給客戶開(kāi)票多加收稅點(diǎn),比如,10000的貨款如果客戶要開(kāi)票那么我們就開(kāi)10000價(jià)稅合計(jì)的發(fā)票,另外加收6%的稅點(diǎn),稅中稅10000×0.06×(1+0.06)但是,今天有人告訴我我算錯(cuò)了,應(yīng)該用10000/0.94,請(qǐng)問(wèn)兩種算法都是收6%的稅點(diǎn),為什么結(jié)果不一樣
老師好,我們公司是小微企業(yè)的旅行社,小規(guī)模納稅人,有兩個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教;1、我們開(kāi)給客戶的發(fā)票可以開(kāi)普通征收的發(fā)票還是必須開(kāi)差額征收?2、我們開(kāi)具的差額征收的發(fā)票,入賬時(shí)怎么入?例如我們含稅銷(xiāo)售額1W,扣除客人的住,行,門(mén)票扣除額9000,發(fā)票上的稅額是按照扣除后的1000*1%算的,那我入賬時(shí)候收入,成本,應(yīng)交稅金是怎么入帳呢?要是事后收到了成本的9000的發(fā)票,這個(gè)9000已經(jīng)在開(kāi)出去發(fā)票的時(shí)候扣除了還要入帳么?有點(diǎn)長(zhǎng),謝謝
一直有一個(gè)問(wèn)題,百思不得其解,希望老師給我解惑:我們公司是一般納稅人,平時(shí)記賬都是價(jià)稅分離的,像原材料購(gòu)入的時(shí)候,都是按照發(fā)票的除稅(13%)的金額記賬的,這樣算出來(lái)的成本,我們一般都是核一個(gè)不含稅的價(jià)格比如12000,然后如果客戶不開(kāi)票的話就是這個(gè)價(jià)格,如果開(kāi)票的話,就加11個(gè)點(diǎn),按13320元給客戶算。老板一直都是這么算的??墒俏铱傉J(rèn)為,這明明談好的價(jià)格,我們可以有12000的收入,如果客戶一來(lái)票,我們含稅收入為12000*1.11=13320,同時(shí)給客戶開(kāi)票,要交13320/1.13*0.13=1532.39元的銷(xiāo)項(xiàng)稅,實(shí)際收入只有13320-1532.39=11787.61元,相比不開(kāi)票收入又少了12000-11787.61=212.39元,對(duì)吧。所以我認(rèn)為如果開(kāi)票應(yīng)該讓客戶加13個(gè)點(diǎn)而不是11個(gè)點(diǎn)。是嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我跟公司一個(gè)項(xiàng)目的收入跟另一家公司平分,但是錢(qián)是全部打到我公司賬戶,我公司全額開(kāi)票,之后分一半給合作公司,他們?cè)诮o我開(kāi)票, 問(wèn)題是,我公司是一半納稅人開(kāi)票稅率是6%,合作公司是小規(guī)模給我開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,這樣我抵扣了,稅率就有差額,本來(lái)有一半是合作公司,結(jié)果我得幫他們多負(fù)擔(dān)5個(gè)點(diǎn)的稅和附加稅, 請(qǐng)問(wèn)老師,我如果需要那差額稅額從合作公司里款扣出來(lái),怎么計(jì)算我應(yīng)該轉(zhuǎn)給他多少,他給我開(kāi)多少票合適,以收到貨款2000元為例
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專(zhuān)業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專(zhuān)業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問(wèn)一下查賬的問(wèn)題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦
老師,有個(gè)公司準(zhǔn)備注銷(xiāo),之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬(wàn)元,實(shí)收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒(méi)有錢(qián)了,如果現(xiàn)在增資15萬(wàn),之后用這錢(qián)還款老板的9萬(wàn)元,剩余的留作經(jīng)營(yíng)再經(jīng)營(yíng)幾個(gè)月發(fā)工資,這樣可行嗎?


我的不也10000+10000×0.06×(1+0.06)=10636稅中稅嗎?
差距到底在哪里?
您好,您慢慢梳理一下,每次稅費(fèi)600/36/2.16以此類(lèi)推,您只計(jì)算兩個(gè)
那可以解釋一下10000/0.94的意思嗎?
您好,就是無(wú)限循環(huán)稅額