您好,應(yīng)當(dāng)是對(duì)方計(jì)算是正確的,因?yàn)槭嵌愵~還得計(jì)稅
老師,請(qǐng)問,公司給客戶開票多加收稅點(diǎn),比如,10000的貨款如果客戶要開票那么就收稅中稅,我們10000+10000×0.06×(1+0.06)=10636,但是,今天有人告訴我我算錯(cuò)了,用10000/0.94=10638,請(qǐng)問兩個(gè)為什么有誤差啊?
老師,請(qǐng)問,公司給客戶開票多加收稅點(diǎn),比如,10000的貨款如果客戶要開票那么我們就開10000價(jià)稅合計(jì)的發(fā)票,另外加收6%的稅點(diǎn),稅中稅10000×0.06×(1+0.06)但是,今天有人告訴我我算錯(cuò)了,應(yīng)該用10000/0.94,請(qǐng)問兩種算法都是收6%的稅點(diǎn),為什么結(jié)果不一樣
老師好,我們公司是小微企業(yè)的旅行社,小規(guī)模納稅人,有兩個(gè)問題想請(qǐng)教;1、我們開給客戶的發(fā)票可以開普通征收的發(fā)票還是必須開差額征收?2、我們開具的差額征收的發(fā)票,入賬時(shí)怎么入?例如我們含稅銷售額1W,扣除客人的住,行,門票扣除額9000,發(fā)票上的稅額是按照扣除后的1000*1%算的,那我入賬時(shí)候收入,成本,應(yīng)交稅金是怎么入帳呢?要是事后收到了成本的9000的發(fā)票,這個(gè)9000已經(jīng)在開出去發(fā)票的時(shí)候扣除了還要入帳么?有點(diǎn)長(zhǎng),謝謝
一直有一個(gè)問題,百思不得其解,希望老師給我解惑:我們公司是一般納稅人,平時(shí)記賬都是價(jià)稅分離的,像原材料購(gòu)入的時(shí)候,都是按照發(fā)票的除稅(13%)的金額記賬的,這樣算出來的成本,我們一般都是核一個(gè)不含稅的價(jià)格比如12000,然后如果客戶不開票的話就是這個(gè)價(jià)格,如果開票的話,就加11個(gè)點(diǎn),按13320元給客戶算。老板一直都是這么算的??墒俏铱傉J(rèn)為,這明明談好的價(jià)格,我們可以有12000的收入,如果客戶一來票,我們含稅收入為12000*1.11=13320,同時(shí)給客戶開票,要交13320/1.13*0.13=1532.39元的銷項(xiàng)稅,實(shí)際收入只有13320-1532.39=11787.61元,相比不開票收入又少了12000-11787.61=212.39元,對(duì)吧。所以我認(rèn)為如果開票應(yīng)該讓客戶加13個(gè)點(diǎn)而不是11個(gè)點(diǎn)。是嗎?
請(qǐng)問一下老師,我跟公司一個(gè)項(xiàng)目的收入跟另一家公司平分,但是錢是全部打到我公司賬戶,我公司全額開票,之后分一半給合作公司,他們?cè)诮o我開票, 問題是,我公司是一半納稅人開票稅率是6%,合作公司是小規(guī)模給我開1個(gè)點(diǎn)的專票,這樣我抵扣了,稅率就有差額,本來有一半是合作公司,結(jié)果我得幫他們多負(fù)擔(dān)5個(gè)點(diǎn)的稅和附加稅, 請(qǐng)問老師,我如果需要那差額稅額從合作公司里款扣出來,怎么計(jì)算我應(yīng)該轉(zhuǎn)給他多少,他給我開多少票合適,以收到貨款2000元為例
老師你好,如果專門借款用于廠房建造,比如100萬元,年利率5%從25年1月1日開始,為期2年,從25年1月開始用50萬元,5月用掉剩下的50萬元,那么25年專門借款費(fèi)用資本化金額 怎么算
我現(xiàn)在庫里有兩臺(tái)設(shè)備,賣給客戶是買一送一,我對(duì)外開發(fā)票我是開兩臺(tái)設(shè)備的發(fā)票還是一臺(tái)設(shè)備的發(fā)票
老師,你好 門衛(wèi)室購(gòu)買床單價(jià)200,計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
銷售種子發(fā)生的裝車人工費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目
老師我運(yùn)輸公司 然后運(yùn)費(fèi)收入當(dāng)時(shí)做了5400 結(jié)果后期有個(gè)1400破損 這個(gè)1400破損我要怎么做賬
公司解除員工賠的錢計(jì)入什么科目?
我是攝影的公司。衣服很多幾十到上千一件的都有。衣服有的既會(huì)出租給別的公司,也會(huì)買出去。那些衣服是做到固定資產(chǎn)么還是做到存貨
老師,我們是制造企業(yè),今年2月份才開始運(yùn)營(yíng),增值稅稅負(fù)率行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是1.5%-2.0%之間,前期我是1.0%左右行不行,坐標(biāo)江西贛州
公司出售二手車輛,怎么做分錄,已開票,收到款時(shí),借,銀行存款,貸,其他應(yīng)收款—某某公司,開出發(fā)票時(shí),借:其他應(yīng)收款—某某公司,貸:固定資產(chǎn)清理,貸:應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng),是這樣嗎?老師
我們有個(gè)機(jī)場(chǎng)酒店,流水超過免稅份額了。 應(yīng)該怎么處理可以最能節(jié)稅
我的不也10000+10000×0.06×(1+0.06)=10636稅中稅嗎?
差距到底在哪里?
您好,您慢慢梳理一下,每次稅費(fèi)600/36/2.16以此類推,您只計(jì)算兩個(gè)
那可以解釋一下10000/0.94的意思嗎?
您好,就是無限循環(huán)稅額