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老師!到了年底未分配利潤怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

老師!到了年底未分配利潤怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
2021-09-30 13:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-30 13:44

未分配利潤不叫結(jié)轉(zhuǎn),叫分配吧

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快賬用戶4000 追問 2021-09-30 13:45

年底沒分配過,老師教教我

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齊紅老師 解答 2021-09-30 13:46

可以只提取10%法定盈余公積,做個(gè)分錄。

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快賬用戶4000 追問 2021-09-30 13:48

老師!分錄是借盈余公積貸未分配利潤?如果未分配利潤是負(fù)數(shù)還需分配么?

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齊紅老師 解答 2021-09-30 13:49

借未分配利潤? 貸盈余公積。負(fù)數(shù)不提

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快賬用戶4000 追問 2021-09-30 13:50

老師!如果用系統(tǒng)做賬會(huì)自動(dòng)分配么?

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齊紅老師 解答 2021-09-30 13:59

這個(gè)我就不知道了

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快賬用戶4000 追問 2021-09-30 17:10

哦!年底未分配利潤在貸方表示賺錢么?

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齊紅老師 解答 2021-09-30 17:22

余額在貸方,表示累計(jì)盈利

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快賬用戶4000 追問 2021-09-30 17:24

哦!謝謝老師!未分配利潤只提起10%盈余公積,那90%該怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2021-09-30 18:56

你好,不需要做賬哈

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未分配利潤不叫結(jié)轉(zhuǎn),叫分配吧
2021-09-30
先將相關(guān)的收入和成本、費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目。 結(jié)轉(zhuǎn)收入 借主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 營業(yè)外收入 貸本年利潤 結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 其他業(yè)務(wù)支出 營業(yè)外支出 管理費(fèi)用 營業(yè)費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 然后根據(jù)本年利潤科目的余額狀況結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤,如果本年利潤余額在貸方,則本年盈利,分錄為 借本年利潤 貸利潤分配-未分配利潤 如果虧損,做相反的處理。
2020-11-23
同學(xué),這兩個(gè)分錄的借貸主要看你的本年利潤要結(jié)轉(zhuǎn)前的借貸
2021-11-19
是,年底本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
2025-01-07
借利潤分配-未分配利潤500000 貸:本年利潤500000
2024-01-25
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