做個(gè)入庫價(jià)格調(diào)整單,只是調(diào)整進(jìn)銷存的數(shù)量,對財(cái)務(wù)系統(tǒng)的核算不受影響
老師,您好!我咨詢個(gè)問題,現(xiàn)在要操作股權(quán)變更。公司是收購了一家公司,對方注冊資本已經(jīng)交齊了,但是公司實(shí)際價(jià)值是注冊資本的一半,比如公司注冊資本10萬,對方已經(jīng)交齊了10萬,我們現(xiàn)在要付對方公司5萬收購他們100%的股權(quán)。問題:1、我變更股權(quán)的時(shí)候可以直接按照收購價(jià)格折價(jià)去做股權(quán)變更嗎?2、折價(jià)收購股權(quán)會(huì)涉及哪些稅務(wù)問題需要去處理的。要交什么稅,操作哪些流程。3、我這個(gè)折價(jià)收購股權(quán)會(huì)涉及到減少注冊資本問題嗎?4、如果涉及到減少注冊資本問題那么后續(xù)要怎么操作比較合適。謝謝!
老師好!我公司收購稻谷,收了10噸濕稻谷,曬干后少了1.5噸,收購時(shí)已經(jīng)過磅入賬,現(xiàn)在少的這1.5噸怎么沖減庫存,需要個(gè)什么會(huì)計(jì)科目?
旅游公司內(nèi)賬。相當(dāng)于是員工自己付錢買的,價(jià)格一樣,只不過是公司這邊幫忙采購,然后我們先收了員工的錢。我們已經(jīng)收了員工購買棕子的錢30元/盒,做賬是借銀行存款15*30=450元,貸其他業(yè)務(wù)收入450,然后后面付了款開發(fā)票報(bào)銷時(shí),能不能直接沖賬借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款,就不用走應(yīng)付賬款這個(gè)科目了,還是說一定要走應(yīng)付賬款這個(gè)科目,,因?yàn)樵臼窍胱哔M(fèi)用去報(bào)銷,然后收錢時(shí)就先計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入,但是好像計(jì)入費(fèi)用報(bào)銷也不知道行不行,如果可以計(jì)入費(fèi)用報(bào)銷的話也不知道用什么科目。老師,你們這個(gè)我追問不了只能一遍一遍的粘貼來問您老師的回答:您好,買的時(shí)候借:其他應(yīng)收款貸:銀行450員工給錢時(shí)借:銀行450貸:其他應(yīng)收款450收入什么都不用做的。我的追問:那我是上個(gè)月做的賬,已經(jīng)結(jié)賬,報(bào)表已經(jīng)發(fā)給領(lǐng)導(dǎo)了,不想返回去重新做賬,而且當(dāng)時(shí)是收了好幾個(gè)員工的錢,都是不同時(shí)間收的,一定要在這個(gè)月紅沖重新做嗎?不可以一筆做相反的分錄,借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款這樣做嗎?
宋生老師,你好。公司是做不良資產(chǎn)處置業(yè)務(wù)的,就是我們從資產(chǎn)管理公司購買一個(gè)資產(chǎn)包,里邊有好多債權(quán)。我們買來以后我們就是債權(quán)人了,資產(chǎn)包里的每一個(gè)公司都是我們的債務(wù)人,現(xiàn)在其中一家公司的擔(dān)保人名字有一處農(nóng)用地,以物抵債給了我們。法院也已經(jīng)出了裁定,我們馬上去辦過戶。購買資產(chǎn)包的時(shí)候很便宜,比如30萬買的資產(chǎn)包,但是債務(wù)金額可能是1000萬。也就是說他們需要還款給我們1000萬。購買資產(chǎn)包的時(shí)候我是借其他應(yīng)收款-資產(chǎn)管理公司 30萬,貸銀行存款,30萬。如果裁定書上寫著可抵償800萬的債務(wù)。那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄借無形資產(chǎn)-土地800萬,貸其它應(yīng)收款30萬,還有一個(gè)貸方記入什么科目呢?
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
這樣做? 借:原材料 -10000kg 127000 貸:原材料 8500kg 127000
借:原材料 -8500kg 127000 貸:原材料 10000kg 127000