借:庫存商品 貸:銀行存款
我們公司是餐飲業(yè) 購買飲料20箱 贈送2箱 給我們公司?!静淮嬖陂_票】會計(jì)分錄要怎么寫? 這2箱售賣出去會不會影響成本。 會計(jì)分錄麻煩也寫下
老師問下,物流業(yè),服務(wù)類,是這樣,我每月需要給我們物流公司開發(fā)票,開得是銷售發(fā)票,可是錢直接進(jìn)我們內(nèi)部系統(tǒng),不走現(xiàn)金也不走對公戶,我分錄怎么寫,借什么呀貸:主頁業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)…… 問題2是,公司也會給我票,這個(gè)發(fā)票是算做我成本費(fèi)用嗎
我們賣食用油的, 1-放食用油的手提箱,購買時(shí)計(jì)入周轉(zhuǎn)材料—包裝物—禮盒?對嗎? 2-一個(gè)手提箱一個(gè)卡片,會計(jì)分錄也同上嗎?油瓶上的標(biāo)簽計(jì)入原材料—標(biāo)簽,對嗎? 3—把這兩樣?xùn)|西送到代加工廠,對方工廠出油和油瓶,計(jì)入把1和2以及支付的費(fèi)用委托加工物資,對嗎? 4-月底,根據(jù)銷售量結(jié)轉(zhuǎn)成本和收入,結(jié)轉(zhuǎn)收入會計(jì)分錄借應(yīng)收賬款,貸應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅,和主營業(yè)務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本會計(jì)分錄,借主營業(yè)務(wù)成本貸委托加工物資。 卡片和手提箱,包裝物我不想單獨(dú)計(jì)佳,閑麻煩。包裝物網(wǎng)上說計(jì)入銷售費(fèi)用,我以前做過的我記得是一起計(jì)入成本了。所以很糾結(jié),請老師解答我的困惑
1、我們是房地產(chǎn)公司,在業(yè)務(wù)宣傳活動中,送給客戶的小冰箱、微波爐、洗衣機(jī)應(yīng)如何做賬務(wù)處理?請寫一下會計(jì)分錄 2、在留底退稅時(shí),賬面上的這些業(yè)務(wù)對退稅有什么影響?
在代理記賬公司做會計(jì)助理,本人無證,這是老板給的題目,麻煩幫我看看對不對,麻煩教一下每個(gè)步驟正確的分錄(賣出大于庫存,需要做暫估入庫)。整一個(gè)采購,銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本麻煩幫我寫一下,感謝老師
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時(shí)B公司收到錢后要記實(shí)收資本或資本公積,買電腦時(shí)記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個(gè)公司都是A老板的,只是剛注冊B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報(bào),新增加項(xiàng)目應(yīng)付職工薪酬的兩項(xiàng),都應(yīng)該如何填報(bào)
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
您好,假如賣出去 就是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅
然后成本那里是!
不好意思,符號用錯(cuò)了。然后成本那里分錄要怎么寫。金額有影響么?
您好。成本就是 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
金額按照原價(jià)/22去計(jì)算,就是20+2箱共計(jì)22箱去計(jì)算
就是那個(gè)金額 比如我一箱1元。20箱就是20元。 那我賣出去收到是22元。我成本金額要怎么算
買進(jìn)來20元,買了22箱,對不對,這個(gè)可以理解么?不管是20箱然后送了2箱,實(shí)際上就是22箱,對么
成本就是一箱的金額20/22這樣去計(jì)算
好的謝謝
請問還有什么可以幫您
可以了,解決了
好的,祝您學(xué)習(xí)愉快共同成長
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