你好,做盤虧盤盈,待處理財(cái)產(chǎn)損益就可以。
之前會(huì)計(jì)走了,沒有交接,我現(xiàn)在重新盤存了倉(cāng)庫(kù)的原材料和庫(kù)存商品,和賬上的金額都不一致,我還怎么辦
庫(kù)存商品之前列了明細(xì)賬,但是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候沒有一一對(duì)應(yīng)沒有統(tǒng)計(jì)核算每個(gè)余額都統(tǒng)一,有原材料和成品?,F(xiàn)在想?yún)R總都轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品一級(jí)科目可以嗎?
老師好:如果別人之前做過(guò)的賬,庫(kù)存商品沒有設(shè)置明細(xì)賬,現(xiàn)在我接手了,想要在庫(kù)存商品一級(jí)科目下設(shè)置明細(xì)賬,原來(lái)的庫(kù)存商品一級(jí)科目有金額的!現(xiàn)在該怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)新接手了一家公司、原材料、庫(kù)存商品、固定資產(chǎn)、和賬上都不一致、現(xiàn)在需要重新新建賬套、該怎怎么做嘞?
老師,您好,新交接的工作,上一個(gè)會(huì)計(jì)原材料庫(kù)存明細(xì)表,沒有用月末加權(quán)平均法,導(dǎo)致出入庫(kù)金額和庫(kù)存存在差額,他的表和賬對(duì)不上,這個(gè)怎么調(diào)?
發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng) 平進(jìn)平出 屬于虧錢嗎
老師,我們施工租賃的民房,水電費(fèi)都是交給房東,因?yàn)殡娰M(fèi)是在他的名下,可以開發(fā)票,水費(fèi)開不了,他可以開收據(jù)給我們?nèi)胭~扣除嗎?
老師,您好,研發(fā)支出~資本化支出,這個(gè)是成本類科目,在沒有形成無(wú)形資產(chǎn)時(shí),年末怎么處理?
老師,現(xiàn)在施工班組代開這種發(fā)票過(guò)來(lái)結(jié)算勞務(wù)費(fèi)可以嗎?他說(shuō)咨詢的稅務(wù)局,說(shuō)只要大類下跟工程有關(guān)就可以開著發(fā)票,但我覺得不太對(duì)。
有個(gè)項(xiàng)目60萬(wàn),已開票20萬(wàn),未開票40萬(wàn),現(xiàn)對(duì)方無(wú)款支付,需要用農(nóng)民公寓抵房。但不會(huì)開具發(fā)票我司。那么我司這款要怎么做賬?
老師好 公司收購(gòu)蔬菜種子銷售 免稅嗎
余額表 無(wú)形資產(chǎn)1000 累計(jì)攤銷1000 需要處理嗎?一直這樣嗎?
老師,如果我們是開果蔬店的,做外賬 購(gòu)入蔬菜我記借庫(kù)存商品--蔬菜,不寫出蔬菜明細(xì),貸銀行存款。然后銷售出去,結(jié)轉(zhuǎn)成本我按收入的百分之多少一結(jié)轉(zhuǎn)行嗎。
定做紙箱版費(fèi)放什么科目
老師請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模我現(xiàn)在申請(qǐng)下個(gè)月成為一般納稅人,這個(gè)月我還可以按照小規(guī)模稅點(diǎn)開具發(fā)票吧
是之前會(huì)計(jì)走了,中間的賬一直沒有做,所以才會(huì)出現(xiàn)這個(gè)情況
這個(gè)我要怎么做
你好,你之前的賬可以補(bǔ)到這個(gè)月,你補(bǔ)上來(lái)之后看下庫(kù)存能對(duì)得起嗎?
對(duì)不上呀
對(duì)不上就做盤虧盤盈,要么你就查之前的帳 核對(duì)出入庫(kù)單
賬上多了,實(shí)際庫(kù)存少了
怎么做賬
那你看一下是不是有沒開發(fā)票的收入,你賬上沒做收入,然后沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。
有好多,都掛在應(yīng)收上面沒有開票
你好,那你加上這些無(wú)票收入的庫(kù)存不就可以啦。
那賬上不用管?
一致的就不需要修改了
現(xiàn)在不用管。那等后面開票了在結(jié)轉(zhuǎn)成本?
好對(duì)的是的是這么做的。