借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
17年多繳納的所得稅費(fèi)用于18年被退回,是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?是的話,可歸屬于屬于營(yíng)業(yè)外收入的什么明細(xì)什么呢?
老師好 出租車是公司的收取管理費(fèi),在增值稅里屬于什么?是交通運(yùn)輸嗎 出租車是司機(jī)的收取管理費(fèi),在增值稅里屬于什么?是租賃嗎? 出租車是公司的收取管理費(fèi),在企業(yè)所得稅里屬于什么?經(jīng)營(yíng)收入?還是租賃收入? 出租車是司機(jī)的收取管理費(fèi),在企業(yè)所得稅里屬于什么?經(jīng)營(yíng)收入?還是租賃收入? 出租車是司機(jī)的收取管理費(fèi),在個(gè)稅所得稅里屬于什么?經(jīng)營(yíng)收入?還是租賃收入? 出租車是公司的收取管理費(fèi),在個(gè)稅所得稅里屬于什么?經(jīng)營(yíng)收入?還是租賃收入?
軟件行業(yè)增值稅征13%退10% 退回的10%增值稅部分借銀行存款 貸營(yíng)業(yè)外收入 ,這部分營(yíng)業(yè)外收入是否屬于不征稅收入,不繳納企業(yè)所得稅?
一般情況下,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表主表(A100000)第1行“營(yíng)業(yè)收入”與第11行“營(yíng)業(yè)外收入”的合計(jì)數(shù),應(yīng)大于當(dāng)年度增值稅申報(bào)年度累計(jì)銷售收入。營(yíng)業(yè)外收入為什么不要交增值稅?
老師去年誤把緩繳的增值稅以為是退稅,記到了營(yíng)業(yè)外收入 今年該怎么調(diào),屬于小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
醫(yī)療保險(xiǎn)需要買多少年
上個(gè)季度的免稅這個(gè)數(shù)據(jù)不小心改為0了,對(duì)公司有影響嗎
老師,小規(guī)模納稅人開專票了,這個(gè)怎么做賬,用計(jì)提嗎?分錄怎么寫啊
個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅如何做賬
水果不屬于免稅的嗎,,
收到合同定金的會(huì)計(jì)分錄
小規(guī)模納稅人連續(xù)12個(gè)月內(nèi)開票收入超過(guò)500萬(wàn),在下個(gè)季度申報(bào)期內(nèi)可以紅沖嗎
這個(gè)要怎么弄才可以練習(xí)
1.老師,您好!我想問(wèn)一下,購(gòu)買材料時(shí)借:應(yīng)付賬款100,貸:銀行存款100,月末發(fā)票沒(méi)回來(lái),是借:原材料100 貸:應(yīng)付賬款—暫估100嗎? 2.如果這樣,資產(chǎn)負(fù)債表是按重分類做嗎?有暫估的
老師,麻煩問(wèn)下,公司有股東要退股,而且要分紅,怎么做賬,交哪些稅,分錄怎么做
企業(yè)之前將這個(gè)調(diào)入其他收益科目了
你好,你這樣的話就影響企業(yè)所得稅了,本來(lái)這個(gè)是不需要交企業(yè)所得稅的。