你好,按實(shí)際領(lǐng)用的時(shí)間來(lái)做就行。
請(qǐng)問(wèn):原材料領(lǐng)用時(shí)做了分錄,借生產(chǎn)成本,貸原材料,月末還要計(jì)提成本嗎?怎么做分錄?
請(qǐng)問(wèn):原材料領(lǐng)用時(shí)做了分錄,借生產(chǎn)成本,貸原材料,月末還要計(jì)提成本嗎?怎么做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)領(lǐng)原材料是月頭做會(huì)計(jì)分錄,還是在月尾做一資統(tǒng)計(jì)共領(lǐng)用原材料才做會(huì)計(jì)分錄?
7、6月31日,匯總本月領(lǐng)用原材料的計(jì)劃成本為600000元其中:基本生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用原材料的計(jì)劃成本為500000元,車(chē)間管理部門(mén)領(lǐng)用原材料的計(jì)劃成本為60000元,企業(yè)行政管理部門(mén)領(lǐng)用原材料的計(jì)劃成本為40000元,本月材料成本差異率為1%,結(jié)轉(zhuǎn)領(lǐng)用原材料的計(jì)劃成本及材料成本差異。計(jì)算相應(yīng)的金額以及做會(huì)計(jì)分錄
老師,計(jì)劃成本下,領(lǐng)用一批原材料(生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)用原材料)的分錄應(yīng)該怎么做
老師,旅行社開(kāi)發(fā)票,開(kāi)哪一種比較好?
老師,債務(wù)重組中,債權(quán)人應(yīng)收賬款賬面價(jià)值1000萬(wàn),公允價(jià)值600萬(wàn),債務(wù)人用股權(quán)重組,那么債權(quán)人 借,長(zhǎng)期股權(quán)投資1000還是600,謝謝
老師計(jì)提的工資是應(yīng)發(fā)的還是實(shí)發(fā)的呢?
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)產(chǎn)品藥材的不管是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人開(kāi)的票對(duì)方都可以抵扣9個(gè)點(diǎn)?
制造業(yè)成本核算必須要知道bom清單嗎?為什么王玉煥老師講的制造業(yè)全盤(pán)實(shí)操課里面的成本核算部分沒(méi)有涉及bom清單呢?
老師,每個(gè)月開(kāi)發(fā)票的數(shù)是固定的嗎?
老師,出差人員報(bào)銷(xiāo)的機(jī)票,打印的電子行程單,名字寫(xiě)個(gè)人還是寫(xiě)單位
老師,我們是廢舊物資回收行業(yè),反向開(kāi)票弄不了,也沒(méi)有成本發(fā)票,能不能不交稅,要交的話(huà)每個(gè)月按多少交合適?
上個(gè)月收購(gòu)發(fā)票多開(kāi)10萬(wàn) 現(xiàn)在申報(bào)要怎么辦?上個(gè)月開(kāi)具的收購(gòu)發(fā)票是不是要作廢,作廢金額可以是10萬(wàn)還是要全部 本月需要重新開(kāi)具么
跨區(qū)域外經(jīng)證預(yù)繳之后的后期處理
月初月末,月中間都有領(lǐng)料吧。
這是生產(chǎn)水溝蓋板的小生產(chǎn),都沒(méi)有寫(xiě)領(lǐng)料單,只有生產(chǎn)后的一個(gè)入庫(kù)數(shù),這我要寫(xiě)領(lǐng)料不知道寫(xiě)什么時(shí)候?
你好,你們每天都有生產(chǎn)嗎?
你們每個(gè)月業(yè)務(wù)多嗎?
業(yè)務(wù)不多,差不多每天都是生產(chǎn),有些按訂單生產(chǎn)的小作坊,有些不是,主要是以銷(xiāo)售建材材料的建材小規(guī)模公司
你好,那你可以月末一次做的,月初你也算不出來(lái)。
是的,那我就在月末才做領(lǐng)料的會(huì)計(jì)分錄,之后再又在月末做產(chǎn)品入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本都在末這樣做賬可以嗎?這們查帳的時(shí)候會(huì)不會(huì)說(shuō)為什么月末才領(lǐng)料又入庫(kù)?
你好 是的 月中月初你沒(méi)有單據(jù)過(guò)來(lái)
那我可以在每個(gè)月頭時(shí)做領(lǐng)用一次材料,月尾做入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)這樣可以嗎?
你好,可以的,你月初知道是具體的數(shù)據(jù)嗎?
因?yàn)樾∫?guī)模都是月尾才一次做賬,這樣做會(huì)計(jì)分錄時(shí)根據(jù)月尾的數(shù)據(jù)做月頭的賬補(bǔ)領(lǐng)料單這樣可以嗎?
好,那不可以啊,這不影響下一個(gè)月的利潤(rùn)啦。
不是的,都是月尾才一次做賬,這樣做當(dāng)月會(huì)計(jì)分錄時(shí)根據(jù)月尾的數(shù)據(jù)補(bǔ)做當(dāng)月頭的賬補(bǔ)領(lǐng)料單這樣,不是說(shuō)下個(gè)月,比如現(xiàn)在9月底才知道入庫(kù)數(shù)量和領(lǐng)料數(shù)量,那現(xiàn)在我才做9月帳務(wù),我做9月初做領(lǐng)材料補(bǔ)領(lǐng)材料單,這樣做,月尾結(jié)轉(zhuǎn)這樣
那你有購(gòu)入的嗎?你不能大于原材料購(gòu)入的時(shí)間吧?
比如你15號(hào)買(mǎi)來(lái)的,你一號(hào)就做了領(lǐng)用。
庫(kù)存里都有材料的,這樣月初先做就可以對(duì)嗎?如果庫(kù)存沒(méi)有材料就月尾再做領(lǐng)用材料再一起入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)?
可以的,可以這么做的。
請(qǐng)問(wèn)水電費(fèi)、租金、攤銷(xiāo)費(fèi)的制造費(fèi)用,到月尾產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)全部都一次結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本嗎?
好,月末必須都結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面的一次結(jié)轉(zhuǎn)。