同學你好 這個直接開普票不是更好嗎

老師,我們是裝修公司,從供應商那直接送材料到工地,比如我8月付了8萬,供應商9月才開發(fā)票給我,我可以用9月份的發(fā)票貼在8月的憑證上嗎,按理我8月是不是應該暫估入賬
我們是養(yǎng)老機構,之前租了一套房子做居家養(yǎng)老、但是因為開發(fā)商的原因,現(xiàn)在裝修完了不能入住,協(xié)商以后開發(fā)商賠付我們5萬元裝修費費用,要提供發(fā)票,我們開普通發(fā)票,現(xiàn)在想開裝修費內容的普通發(fā)票可以嗎
老師,我們的裝修發(fā)票,供應商給我們開60份通用機打發(fā)票可以的嗎?因為每份一萬限額
老師我們10月份付給裝修公司2萬11月份付4萬一共六萬到現(xiàn)在沒開發(fā)票給我們,等一月份給我們開來發(fā)票,我直接一月份開始攤銷就可以是嗎?12月末不用計提吧
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務
如果企業(yè)啟用ERP,財務記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經費,安措費,措施費,間接費用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實操課,這幾個科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢
年終獎是年底一次性計提還是每月計提?
去稅局代開嗎,他們不愿意領稅盤
你不抵扣的話可以要這些發(fā)票
嗯嗯,不用抵扣專票,但要做費用稅前抵扣
那就要這種 只要是國家稅務總局監(jiān)制的就行了
那對方開60份一模一樣的發(fā)票我們也行嗎?
嗯 只要是真實的業(yè)務就行