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小規(guī)模納稅人在處理銷項稅時直接計入應(yīng)交稅費--未交增值稅 科目中了,但是不明白的是,增值稅季度申報時居然就按未交的金額交稅并計提 了附加稅,因當期有多筆開票,核算錯誤,怎么調(diào)整?謝謝

2021-09-28 08:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-28 08:22

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2021-09-28
你好,你自己增加一個小規(guī)模使用三級科目。
2023-12-15
調(diào)整應(yīng)交營業(yè)稅余額: 借:應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額調(diào)整 676.51 貸:應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交營業(yè)稅 676.51 調(diào)整留抵稅額轉(zhuǎn)出錯誤: 借:應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 24504.22 應(yīng)交稅金 - 城建稅 432.64 教育費附加 308.43 地方教育費 206.56 貸:利潤分配 - 未分配利潤 24775.34 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交營業(yè)稅 676.51
2024-12-06
?你好;? ? 你這個怎么還有三級科目 。你在用 一般納稅人的科目哦 ; 你現(xiàn)在 借方有余額;? 你這個實際要繳納不??
2022-06-07
你好,你看下你有應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅嗎? 不管專票普票,都是借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 季度30萬以內(nèi),普通發(fā)票不需要交增值稅,季度末的那一個月借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸。營業(yè)外收入 如果需要交稅,在季度末的次月借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
2025-02-11
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