您好。開具紅字發(fā)票,金額自己改,謝謝
您好,我想咨詢一下,購買方部分退貨,銷售方開具部分金額紅字發(fā)票信息表是否可以
老師好,買方9月份買了A,B,C,D,E五種產(chǎn)品,我們賣方9月開出發(fā)票,五種產(chǎn)品在一張發(fā)票上,9月份買方發(fā)票已認證,現(xiàn)在10月份,買方要退C,D兩個貨,請問我們賣方怎么弄這個發(fā)票?是我們開紅字發(fā)票嗎?是一整張(包括退貨的和沒退貨的)都開成紅字發(fā)票還是只需要把退貨是部分開紅字發(fā)票?紅字發(fā)票可以開一部分嗎?紅字發(fā)票必須10月份開出來嗎?還是11月份開出來也可以?
老師,發(fā)票已經(jīng)認證入賬。對方退回來部分款項,可以不開紅字發(fā)票,由我方購買方給銷售方開這部分退款金額的藍字發(fā)票嗎
我是銷售方,購買方退回發(fā)票是以前月份的要退貨一部分金額,應該怎么開紅字發(fā)票
跨月的專票,購買方未抵扣,現(xiàn)在退了原發(fā)票的部分貨,需要銷售方開具紅字信息,銷售方開的紅字信息是包括原發(fā)票的全部貨,還是只開退回部分的貨?
老師好,主營業(yè)務收入按照板塊填寫怎么填寫
現(xiàn)在股權轉讓,資產(chǎn)負債表中,實收資本8萬,未分配利潤4.8萬,所有者權益是3.2萬,那么要交個稅嗎?
老師,免抵退稅匯總申報表在哪里找,
會計學堂這個怎么去掉想用這個文檔
老師,紙質(zhì)火車票填寫報表附二表,請問填寫第幾欄次?
老師,銀行流水支出的金額備注了人工費或者勞務費都是可以去個稅扣繳端報個稅的把
收到供應商的退款,同時負數(shù)專用發(fā)票也開來了, 請問這個進項稅a,記賬時是怎么處理的?是計入進項稅轉出+a,還是進項稅-a?
老師你好,我們是代賬公司的,現(xiàn)在接到一盤賬,對方會計不交接賬號密碼我們,現(xiàn)在我們可以叫法人重新綁定企業(yè),重設賬號和密碼嗎?
老師,我們公司,每個月通行費有幾十上百張,大部分每張都是幾塊十幾塊錢,這個有沒有什么辦法,不用打印啊,太多了,可以寫一個總的明細表嗎,謝謝
老師公司向個人租了輛車,一個多月約定租金5000元,后來車主說車子不租了,租金也不收了,我們充值了油卡還留二千多給車主抵了租金,這一個月期間我們油費二千多能正常入帳嗎?總的充值了5000元?
是在申請紅字信息表上修改金額吧?
您好。不是,紅字申請表不需要修改
那是怎么樣的,能說具體一點嗎,新手
按照正常申請,彈出負數(shù)金額,就修改。
那會計分錄呢
之前正數(shù)發(fā)票是什么呢?
正數(shù)發(fā)票是什么,現(xiàn)在負數(shù)發(fā)票就是正數(shù)發(fā)票的負數(shù)。 就好比1是正數(shù) ,那么負數(shù)就是—1,對不對
假如正數(shù)是10,您要紅沖5,那么就是—5,對么?
正數(shù)是100,現(xiàn)在退貨紅沖50,那么就填-50就行了吧,那就明白了,其他數(shù)據(jù)金額不需要退貨紅沖,是把負數(shù)去掉就行了
您好,理解力很不錯,請問還有什么可以幫您
謝謝了,新手上路,遇到在咨詢老師
好的。祝您學習愉快共同成長。謝謝您的禮貌和尊重
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