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店里每天都會(huì)購進(jìn)原材料,加工后出售,月末根據(jù)購進(jìn)單據(jù)計(jì)成本,因?yàn)榈昀锾崆敖Y(jié)賬,原材料截止時(shí)間是26.7號左右,下月中旬和賣家結(jié)算貨款,對方是按照整月結(jié)算,稅款之前是按13入賬,賣家開來的發(fā)票有9和13的,這種情況下給賣家付款的時(shí)候怎么記賬?

2021-09-27 20:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-27 20:57

你好,購買材料入賬的總金額跟來的發(fā)票能金額能對上嗎、要是只是稅額的問題,就是之前多記了進(jìn)項(xiàng)金額,少記了原材料,現(xiàn)在按照收到發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額跟賬上的進(jìn)項(xiàng)差額跟原材料科目對調(diào)就可以了

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快賬用戶5950 追問 2021-09-27 21:00

金額不一樣,有時(shí)間差

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齊紅老師 解答 2021-09-27 22:23

一般都是跟供應(yīng)商對好賬后才會(huì)把存貨模塊的入庫單生成憑證的,這樣材料金額,進(jìn)項(xiàng)稅額都能確定了,供應(yīng)商開票過來也是按對好賬的金額開票,稅額就不會(huì)有差異。 付款按整月的付,按實(shí)際付款金額沖應(yīng)付款,雖然每月有差異但是應(yīng)付款賬上余額還是對的,每期注意核對準(zhǔn)確就好了

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你好,購買材料入賬的總金額跟來的發(fā)票能金額能對上嗎、要是只是稅額的問題,就是之前多記了進(jìn)項(xiàng)金額,少記了原材料,現(xiàn)在按照收到發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額跟賬上的進(jìn)項(xiàng)差額跟原材料科目對調(diào)就可以了
2021-09-27
同學(xué)您好,付款的時(shí)候是掛預(yù)付賬款或應(yīng)付賬款
2021-09-27
現(xiàn)在你的處理是對的,銷售哪個(gè)走哪個(gè)庫,而不是你老會(huì)計(jì)的處理。
2020-04-05
你 現(xiàn)在是什么疑問,你的處理是沒錯(cuò)的。全部是按各自的庫出庫。
2020-04-05
(1)關(guān)于原材料的核算,下列說法正確的是( ABCD )
2020-12-31
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