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你好老師,我在電子稅務(wù)局代開專票,繳納稅款的時候出現(xiàn)這個頁面,不應(yīng)該是綁定銀行卡的嗎,應(yīng)該怎么做呢
老師好,我公司的社保是由代理公司幫忙申報的,現(xiàn)在繳費通知單出來了,我應(yīng)該怎么繳納呢,在電子稅務(wù)局嗎
老師,你好。我十二月開專票入賬的時候沒有做應(yīng)交稅費。申報稅時候已經(jīng)繳納了這個稅款。這個在一月應(yīng)該怎么處理
在電子稅務(wù)局做出口退稅在線申報,我第1次申報的時候,質(zhì)檢的時候發(fā)現(xiàn)成本票的品名錯了,所以將成本票退回給供應(yīng)商,讓供應(yīng)商重開成本票,第1次認(rèn)證的成本票已經(jīng)在電子稅務(wù)局出口退稅在線申報這里做了回退。然后當(dāng)供應(yīng)商開回來正確的成本票的時候,進(jìn)行發(fā)票勾選用途確定,但是在電子稅務(wù)局的出口退稅在線申報那里,增值稅專用發(fā)票管理那里一直顯示的是第1次勾選的發(fā)票,而不是第2次勾選的發(fā)票,這時候應(yīng)該怎么辦呢?
老師,對方是自然人個人,給公司代開的借款利息發(fā)票,他在稅務(wù)局代開發(fā)票的時候,產(chǎn)生的增值稅,附加稅,個稅是不是在代開發(fā)票的時候就應(yīng)該把稅交了呢?我們21年收到張個人代開的利息發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們代扣代繳個稅,如果當(dāng)時對方交個稅了是不是就重復(fù)了,另外,代開發(fā)票產(chǎn)生的稅是不是按規(guī)定就應(yīng)該代開發(fā)票的個人繳納???代開方?jīng)]交稅,是不是應(yīng)該由稅務(wù)部門找對方補(bǔ)交稅款,不應(yīng)該找受票方交稅吧?麻煩老師幫忙解答一下,謝謝
老師,對方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯了當(dāng)時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進(jìn)項稅額/銷項稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!