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老師,我們付了一筆服務(wù)費的款5000,但對方開票開的6000,這怎么做賬???

2021-09-27 16:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-27 16:07

同學(xué),你好 借:管理費用——服務(wù)費5000 貸:銀行存款5000

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快賬用戶2857 追問 2021-09-27 16:08

那多出來的1000了,是專票,這1000怎么做?

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齊紅老師 解答 2021-09-27 16:09

同學(xué),你好 以實際付款金額來記賬

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快賬用戶2857 追問 2021-09-27 16:10

他們給贈送的也不可以?

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齊紅老師 解答 2021-09-27 16:11

同學(xué),你好 如果您要入,差額入營業(yè)外收入

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快賬用戶2857 追問 2021-09-27 16:21

那這個進(jìn)項怎么處理?

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齊紅老師 解答 2021-09-27 16:22

同學(xué),你好 進(jìn)項全額入賬的

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快賬用戶2857 追問 2021-09-27 16:23

您可以完整的寫一下分錄嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-27 16:24

同學(xué),你好 比如費用5000.稅1000 借:管理費用——服務(wù)費5000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn))1000 貸:銀行存款5000 營業(yè)外收入1000

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同學(xué),你好 借:管理費用——服務(wù)費5000 貸:銀行存款5000
2021-09-27
你好,這個不用做別的,在應(yīng)付賬款上面。掛著余額就可以了。
2025-03-12
你好,剩下的以后還支付的嗎?
2021-09-10
同學(xué)您好, 是的,可以的
2021-07-04
同學(xué)你好, 那你先做 借其他應(yīng)收款6040 貸銀行存款6040
2020-09-02
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