你好, 庫存商品出現(xiàn)負(fù)數(shù)一般是基于如下原因,不同的情況賬務(wù)處理是不一樣的: 一、外購存貨已經(jīng)入庫,由于發(fā)票未到或者貨款未付等原因,因而沒有按會計準(zhǔn)則的規(guī)定辦理驗收入庫手續(xù)并及時入賬,但由于銷售或耗用導(dǎo)致存貨發(fā)出并已經(jīng)從賬上轉(zhuǎn)出,因此使得存貨賬面產(chǎn)生未進先出而形成負(fù)數(shù)數(shù)量和負(fù)數(shù)余額。 出現(xiàn)該種情況正確的處理方法:在每月月末對當(dāng)月尚未取得發(fā)票但已實際入庫貨物做暫估入賬處理,到下月初再沖回。暫估會計分錄如下: 借:原材料、庫存商品等——暫估入庫 貸:應(yīng)付賬款 二、存貨已經(jīng)出現(xiàn)盤盈,由于沒有及時盤點并及時進行賬務(wù)處理,因而導(dǎo)致實際發(fā)出的數(shù)量超過賬上驗收入庫的數(shù)量,出大于進,從而使得賬面存貨結(jié)存的數(shù)量和余額都是負(fù)數(shù),出現(xiàn)這種情況按照企業(yè)會計準(zhǔn)則盤盈的相關(guān)規(guī)定處理即可。 三、會計人員為調(diào)節(jié)利潤或者算賬記賬差錯,導(dǎo)致存貨多轉(zhuǎn)發(fā)出數(shù)量和少轉(zhuǎn)發(fā)出成本,從而使期末存貨賬結(jié)存數(shù)量為負(fù)數(shù),而余額為藍字。

請樸老師回答,請問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因為下半年金額會有點增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務(wù)費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報,就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個工作日匯率,海關(guān)是上個月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
老師,那這是不是要核對當(dāng)月的全部出入庫單呢
要核對當(dāng)月的全部出入庫單
好的,謝謝老師
不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦