同學您好,是的,是可以的
老師,我舊的公司,然后所有設(shè)備賣給新的公司,我也在那邊是股東,我可以把這些二手的設(shè)備當是投資資本嗎?或者以多少錢賣出去開發(fā)票這樣可以嗎?
老師,我們公司新開幾個月,銷售產(chǎn)品給客戶,然后從客戶那里拿了設(shè)備抵扣應收客戶的貨款,那么這些設(shè)備可以按照股東的占比去分攤轉(zhuǎn)為股東的投資款嗎?
老師,我們公司主要是賣設(shè)備給客戶,客戶也會買我們公司的原材料,就是設(shè)備的配件,然后呢,客戶要求他們在我公司買的配件累計金額開成設(shè)備發(fā)票,這樣可以這樣做嗎?風險點在哪
我們是一家團膳公司,接手了一家單位的食堂。 現(xiàn)在上一家餐飲公司準備將設(shè)備賣給我們,一個月后,甲方單位準備買這批設(shè)備。設(shè)備有10W的金額 請問, 1、我們開給甲方公司的票應該如何開票,開什么項目,稅率多少? 2、我們接受這批設(shè)備,是錄固定資產(chǎn)還是存貨? 3、有什么方式可以規(guī)避掉這批稅費損失?因為某些原因,我們不能做墊付,所以只能拆分為兩個買賣步驟,這個銷售出去會產(chǎn)生增值稅,可以規(guī)避掉嗎?
老師,有一個公司賣電動觀光車,是二手的,我們公司想買過來,但是他沒有發(fā)票,能不能先讓他賣到另外一個小規(guī)模公司,然后那個小規(guī)模公司再賣到我們公司,這樣小規(guī)模公司可以開固定資產(chǎn)的售賣發(fā)票嗎?然后稅率是多少?
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期我們也會給對方開票,只開一張會展活動費,問題一,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)?問題二,贊助2萬的手機、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問題三,會計分錄:收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應交稅費-個稅1萬。次月代繳個稅→借:應交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬。麻煩老師針對三個問題一一詳細答復一下,謝謝,已經(jīng)咨詢一個早上,累了,麻煩詳細詳細一個問題一個答復。謝謝
殘保金4.3個人報幾個人
增值稅進項稅額做待認證抵扣的分錄
老師,工資表上簽名是誰簽是法人么?
我們公司銷售和批發(fā)電子產(chǎn)品,門店很多,這個庫存管理有沒有好的方法,不同品牌的電子產(chǎn)品,這個庫存,和財務(wù)能不能用一套軟件全部解決?有什么推薦嗎?
您好老師 我想問一下我這邊客戶應收賬款期末余額為借方負數(shù)九萬 是不是意思我們差客戶九萬的發(fā)票呀
老老師7月份的進項稅額已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在8月份才發(fā)現(xiàn)錯誤,要做進項稅額轉(zhuǎn)出,那么這筆分錄要做在7月份還是8月份
比如說1月份收到一筆貨款,記錯了應收單位了,現(xiàn)在怎么改呢
老師,請問我們本來要出口申請退稅的,后面國外的客戶要我們轉(zhuǎn)內(nèi)銷開票給他的代理商,這樣我們會產(chǎn)生多余的費用嗎
老師,請問營業(yè)執(zhí)照的副本丟了一個,地址換了,現(xiàn)在需要怎么做呢?
那我以二手設(shè)備當投資資本可以嗎?
賣出去我這邊也要交那個稅是吧?
這些二手設(shè)備當投資實收資本,那我要找評估公司去評估嗎?
是的,您可以個人名義代開發(fā)票給投資的公司,只是評估價的話,不能所得稅稅前扣除的