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Q

請問:公司有往來掛賬,對方要注銷,那我們的掛賬應(yīng)該怎么處理呢?

2021-09-26 14:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-26 14:06

同學(xué)你好,您 方賬上是應(yīng)收還是應(yīng)付呢?

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快賬用戶8908 追問 2021-09-26 14:10

是應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:12

同學(xué)你好,如果不需要支付的應(yīng)付款,是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 借,應(yīng)付賬款 貸,營業(yè)外收入;

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快賬用戶8908 追問 2021-09-26 14:13

不是,是從我們賬戶上打了款給對方賬上,但是沒有票

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:15

同學(xué)你好,不是,是從我們賬戶上打了款給對方賬上,但是沒有票——您 方的應(yīng)付賬款是借方余額?

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快賬用戶8908 追問 2021-09-26 14:17

老師你好,對的啊

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:18

同學(xué)你好,如果是應(yīng)付賬款借方余額,需要做壞賬處理 借,信用減值損失 貸,壞賬準(zhǔn)備 借,壞賬準(zhǔn)備 貸,應(yīng)付賬款;

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快賬用戶8908 追問 2021-09-26 14:22

這樣做意味著什么???

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快賬用戶8908 追問 2021-09-26 14:23

就是把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到信用減值損失,這樣的話就是不需要發(fā)票平賬了是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:24

同學(xué)你好,就是把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到信用減值損失,這樣的話就是不需要發(fā)票平賬了是嗎?——是的;因為收不回來了;

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快賬用戶8908 追問 2021-09-26 14:28

這樣有什么風(fēng)險?

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:34

同學(xué)你好,如果對方確實已經(jīng)注銷,而我們收不回的款項,是可以這樣做的;

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快賬用戶8908 追問 2021-09-26 17:48

不應(yīng)該是收不回的款啊,是我們付了款給對方,是沒有票回來哦

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齊紅老師 解答 2021-09-26 17:49

同學(xué)你好,是對方給你們提供勞務(wù),然后沒有發(fā)票,以后也不能取的發(fā)票了,是么,如果是,可以轉(zhuǎn)入成本費用科目,但沒有發(fā)票,這個費用不能在所得稅前扣除。

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快賬用戶8908 追問 2021-09-26 17:51

既然轉(zhuǎn)入成本那又怎么不扣除呢?

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齊紅老師 解答 2021-09-26 17:52

既然轉(zhuǎn)入成本那又怎么不扣除呢——因為沒有發(fā)票,

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快賬用戶8908 追問 2021-09-26 18:10

那分錄怎么做?

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快賬用戶8908 追問 2021-09-26 18:11

轉(zhuǎn)入成本科目就自動沖減收入了啊,收入減少了就少交稅了啊

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齊紅老師 解答 2021-09-27 09:23

同學(xué)你好 借,成本費用科目 貸,應(yīng)付賬款;

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快賬用戶8908 追問 2021-09-27 09:25

如果借成本科目到期末就結(jié)轉(zhuǎn)了啊,這樣收入就沖減了啊

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快賬用戶8908 追問 2021-09-27 09:26

分錄都做成成本了,又說不能稅前扣除,這不矛盾嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-27 09:39

同學(xué)你好,分錄都做成成本了,又說不能稅前扣除,這不矛盾嗎——做成本后,不能在稅前扣除,所得稅匯算時需要調(diào)整,為什么矛盾呢;不是說計入成本就一定能扣除的;沒有發(fā)票不能扣除

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同學(xué)你好,您 方賬上是應(yīng)收還是應(yīng)付呢?
2021-09-26
你好,那就把這筆分錄補(bǔ)上,然后收不回來的錢做壞賬就可以了。 借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費。 借資產(chǎn)減值損失,在壞賬準(zhǔn)備,借壞賬準(zhǔn)備貸,應(yīng)收賬款。
2023-07-03
同學(xué)你好 往來款需要清理了
2022-12-12
你好 要是投資款 是不用還的? 借款才還的??
2022-02-28
你好,這些應(yīng)付的要付了,收不回的計入營業(yè)外支出
2022-10-24
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