同學(xué)你好,您 方賬上是應(yīng)收還是應(yīng)付呢?

請問:公司有往來掛賬,對方要注銷,那我們的掛賬應(yīng)該怎么處理呢?
老師,如果公司注銷,掛的那些往來賬怎么處理
老師好,請問我們分公司要注銷(獨(dú)立核算)的,他賬上掛著總公司的往來10萬,但總公司和他并沒有掛賬,這個要注銷的話怎么處理呢
請問就是以前年度的會計(jì)有個供應(yīng)商他掛了賬做了未開票收入,但是對方賬務(wù)并沒有這筆業(yè)務(wù)往來,且對方公司已注銷,請問掛的那筆賬應(yīng)該怎么處理?
現(xiàn)在公司要注銷,有掛股東的往來款需要處理嗎,如果需要處理怎么處理再做賬呢
老師股權(quán)變更報(bào)送信息做到最納稅申報(bào)預(yù)覽這一步后,下一步該怎么做。
老師,公司團(tuán)隊(duì)PK獎勵,這個獎勵計(jì)入哪個二級明細(xì)呢
給員工申報(bào)個稅,表格里面不填基本養(yǎng)老,本期失業(yè)險(xiǎn)可以嗎?
老師,開出承兌匯票怎么做賬
分公司做會計(jì)有什么區(qū)別,和不帶分的
年數(shù)總和法計(jì)算。為什么我算出來第一年是(120-120*40%)*5/15=24,請老師解答一下?是那里出的錯?謝謝老師。
老師您好,請問一下?這個月一位員工做了獎金,他的獎金我是按一次性獎金單獨(dú)申報(bào)的個稅,工資是匯總到工資薪金申報(bào)的個稅,現(xiàn)在想問一下,支付有要求嗎?是獎金和工資分開支付兩筆,還是獎金加工資一筆支付?
老師,金額比較大的6萬多塊錢的電力改造施工費(fèi)計(jì)入什么科目
法人用個人網(wǎng)銀轉(zhuǎn)對公賬戶,寫投資款,可以算實(shí)收資本嗎
老師早上好,這個月員工有一次性獎金,這個獎金和工資是一筆支付,還是要分開兩筆支付?報(bào)個人所得稅是報(bào)的一次性獎金單獨(dú)申報(bào)


是應(yīng)付賬款
同學(xué)你好,如果不需要支付的應(yīng)付款,是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 借,應(yīng)付賬款 貸,營業(yè)外收入;
不是,是從我們賬戶上打了款給對方賬上,但是沒有票
同學(xué)你好,不是,是從我們賬戶上打了款給對方賬上,但是沒有票——您 方的應(yīng)付賬款是借方余額?
老師你好,對的啊
同學(xué)你好,如果是應(yīng)付賬款借方余額,需要做壞賬處理 借,信用減值損失 貸,壞賬準(zhǔn)備 借,壞賬準(zhǔn)備 貸,應(yīng)付賬款;
這樣做意味著什么???
就是把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到信用減值損失,這樣的話就是不需要發(fā)票平賬了是嗎?
同學(xué)你好,就是把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到信用減值損失,這樣的話就是不需要發(fā)票平賬了是嗎?——是的;因?yàn)槭詹换貋砹耍?
這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)?
同學(xué)你好,如果對方確實(shí)已經(jīng)注銷,而我們收不回的款項(xiàng),是可以這樣做的;
不應(yīng)該是收不回的款啊,是我們付了款給對方,是沒有票回來哦
同學(xué)你好,是對方給你們提供勞務(wù),然后沒有發(fā)票,以后也不能取的發(fā)票了,是么,如果是,可以轉(zhuǎn)入成本費(fèi)用科目,但沒有發(fā)票,這個費(fèi)用不能在所得稅前扣除。
既然轉(zhuǎn)入成本那又怎么不扣除呢?
既然轉(zhuǎn)入成本那又怎么不扣除呢——因?yàn)闆]有發(fā)票,
那分錄怎么做?
轉(zhuǎn)入成本科目就自動沖減收入了啊,收入減少了就少交稅了啊
同學(xué)你好 借,成本費(fèi)用科目 貸,應(yīng)付賬款;
如果借成本科目到期末就結(jié)轉(zhuǎn)了啊,這樣收入就沖減了啊
分錄都做成成本了,又說不能稅前扣除,這不矛盾嗎
同學(xué)你好,分錄都做成成本了,又說不能稅前扣除,這不矛盾嗎——做成本后,不能在稅前扣除,所得稅匯算時(shí)需要調(diào)整,為什么矛盾呢;不是說計(jì)入成本就一定能扣除的;沒有發(fā)票不能扣除