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收到百旺公司開來稅控盤技術(shù)維護費怎么入賬?

2021-09-26 13:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-26 13:18

按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。

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快賬用戶4444 追問 2021-09-26 13:19

但是沒有銀行回單,貸方也做銀行存款嗎?就只有一張普票

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齊紅老師 解答 2021-09-26 13:38

同學, 這個之前沒有銀行水單,也沒有認證進項對吧?

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快賬用戶4444 追問 2021-09-26 13:40

沒有銀行回單,什么都沒做。就有一張這樣的普票,我該如何去入賬?還是說需要補什么單據(jù)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:00

同學, 這個要補銀行支付水單,或者現(xiàn)金支付憑證。 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。 這個是分錄。

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快賬用戶4444 追問 2021-09-26 14:03

好的,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2021-09-26 16:07

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按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2021-09-26
借管理費用,辦公費貸銀行存款 抵扣增值稅借應交稅費應交增值稅減免稅款 借管理費用,辦公費負數(shù)
2022-04-08
借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用(負數(shù))
2022-09-29
你好,如果是一般納稅人 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費—應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2020-11-04
稅控盤的分錄: 一般納稅人: 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護費會計分錄: 1、稅控系統(tǒng)專用設(shè)備: ①購入時:  借:固定資產(chǎn)  貸:銀行存款(應付賬款) ②按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)   貸:遞延收益 ③按期計提折舊 借:管理費用  貸:累計折舊  同時: 借:遞延收益 貸:管理費用 一、小規(guī)模納稅人購買防偽稅控系統(tǒng)的會計分錄 1、購買時: 借:管理費用 貸:銀行存款等 2、按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:管理費用
2021-08-10
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