你好 確認(rèn)以后也不能回來發(fā)票就正常入賬 年報(bào)時(shí)納稅調(diào)整?
老師好 公司9月開了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)專用發(fā)票,9月收到這筆收入,沒有發(fā)生成本 ,怎么做賬,沒有成本也不用結(jié)轉(zhuǎn)成本什么的吧,有朋友說暫估成本,本身沒有成本,暫估成本怎么沖平,不暫估可不可以?會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?包括月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄
11月暫估的成本,12月底沒有收到發(fā)票怎么做賬務(wù)處理
12月暫估成本,跨年4月才收到發(fā)票,收到發(fā)票后怎么沖銷之前暫估的,賬務(wù)怎么做,需要全套的
老師好,10月份暫估成本50000,如果12月底前發(fā)票未到,年底結(jié)賬時(shí)怎么處理?
去年11月的暫估費(fèi)用發(fā)票,到現(xiàn)在還沒收到發(fā)票怎么做賬務(wù)處理
小規(guī)模的增值稅-未交增值稅,每個季度是免稅的,請問期末的未交增值稅要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好!我們是建筑企業(yè),有個跨市區(qū)項(xiàng)目,為這個項(xiàng)目專門注冊了個分公司,請問農(nóng)民工專戶必須用總公司開立賬戶嗎?
辦公樓到24年6月30日已經(jīng)使用5年,所以折舊費(fèi)用500萬賬面價(jià)值500萬。同時(shí)從6月30日開始固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投房公允模式計(jì)量無折舊無減值到12月31日的計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該還是賬面價(jià)值500萬,題目答案是A,問題出在哪里呢
老師對方公司因?yàn)楦鞣N原因不能給甲方,把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,我們替他給甲方開票,算不算虛開
初級農(nóng)產(chǎn)品加工有13%的含雜率,無回收利用價(jià)值的這部分如何做賬務(wù)處理
一進(jìn)來就是這個界面,進(jìn)出口貨物收發(fā)人(已備案)是灰色的,沒有辦法點(diǎn)擊,但是點(diǎn)確定的時(shí)候又顯示請選擇資質(zhì)。這個應(yīng)該如何解決?
老師 每次打款產(chǎn)生的銀行手續(xù)費(fèi)需要開發(fā)票嗎
如果個人轉(zhuǎn)對公款可以開他指定的公司名字專票嗎
一般納稅人開普票出去,可以抵扣嗎?就是普票直接交稅對嗎?
老師,我們是建筑安裝公司,2023年7月成立的,前歷史遺留收入成本有重大不匹配的問題,做賬的會計(jì)已退休離職,現(xiàn)由我接任,關(guān)于這個目前的解決辦法是將材料發(fā)票無備注項(xiàng)目,入庫到原材料和周轉(zhuǎn)材料科目里,然后出庫按比例分配到以前的老項(xiàng)目上去,這樣的操作對我個人來說有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
入賬了,發(fā)票確實(shí)回不來,在賬上怎么做賬把這部分成本給減掉
你好 正常入賬就可以 因?yàn)檎鎸?shí)業(yè)務(wù)? 后面納稅調(diào)整
在賬上就沒辦法反應(yīng)出來嗎
你真實(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)就應(yīng)該做帳,如果是假的,你可以紅沖。
是真的,貨已經(jīng)銷售,款也已經(jīng)付
這情況應(yīng)該正常入賬的。