你好,如果有報(bào)廢收入的需要交,沒(méi)有的不需要借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn),借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。

公司轉(zhuǎn)售出名下使用過(guò)的一輛寶馬,買(mǎi)入時(shí)382500元,已折舊158977元,收到二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票1張,發(fā)票金額1000元,請(qǐng)問(wèn)要怎么做賬務(wù)處理? 取得收入1000元,需不需申報(bào)增值稅?
【任務(wù)實(shí)例2-11】甲公司為增值稅一般納稅人,本年5月 因經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)調(diào)整,出售已使用過(guò)的兩輛小汽車(chē)。第一輛小 汽車(chē)2013年5月購(gòu)入,其賬面原值為100000元,已提折舊 60 000元,以70 000元的價(jià)格(含增值稅)出售,公司向 對(duì)方開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,款項(xiàng)已收妥存入銀行。第二輛 小汽車(chē)為2014年5月購(gòu)入,購(gòu)入時(shí)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票, 發(fā)票上注明價(jià)款200 000元,增值稅稅額34 000元,且在 購(gòu)入當(dāng)月對(duì)取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證,該小汽車(chē) 賬面原值為200 000元,已提折1舊100 000元,以120 000 元的價(jià)格(含增值稅)出售,甲公司向?qū)Ψ介_(kāi)具增值稅專(zhuān) 用發(fā)票,款項(xiàng)已收妥存入銀行,該小汽車(chē)銷(xiāo)售時(shí)適用13% 的增值稅稅率。 【任務(wù)要求】對(duì)甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
報(bào)廢公司自己使用已提足折舊的運(yùn)營(yíng)車(chē)輛,需要交納增值稅和印花稅嗎?賬務(wù)如何處理?
老師您好,請(qǐng)問(wèn):處置固定資產(chǎn)賣(mài)掉公司的貨物運(yùn)輸車(chē)輛的,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入時(shí),請(qǐng)問(wèn)申報(bào)印花稅時(shí),還需要把其他業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合并納稅嗎?那如果賣(mài)車(chē)業(yè)務(wù)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,那請(qǐng)問(wèn)需要合并一起交印花稅嗎?蟹蟹老師
老師好,物流公司出售一輛貨車(chē),二手車(chē)交易發(fā)票普票7萬(wàn)元,貨車(chē)已經(jīng)計(jì)提完了折舊,需要怎樣做怎樣的賬務(wù)處理?需要增值稅申報(bào)嗎?謝謝老師!
企業(yè)的未分配利潤(rùn)可以抵扣企業(yè)的應(yīng)付賬款嗎?需要個(gè)人所得稅嗎
調(diào)增押金和借支需要填匯算清繳哪張表里,怎么填數(shù)
請(qǐng)問(wèn)增值稅專(zhuān)票,開(kāi)集成電路,不寫(xiě)規(guī)格型號(hào),可以嗎?
老師,公司員工發(fā)工資,不發(fā)到這個(gè)員工的卡上,發(fā)到別人的卡上,但是補(bǔ)簽個(gè)協(xié)議,說(shuō)是這個(gè)人的工資發(fā)到另一個(gè)人卡里 這樣操作可以嗎
老師,更正2024.3份申報(bào)表后,需要從4月份開(kāi)始更新到今年的申報(bào)表嗎
老師,賣(mài)邊角料,如何填增值稅申報(bào)表呢
這個(gè)員工工資1萬(wàn)(無(wú)責(zé)底薪5000+有責(zé)薪資)如果月底先發(fā)1萬(wàn),如果業(yè)績(jī)不達(dá)標(biāo)就退回私人戶(hù)5000,這個(gè)怎么申報(bào)個(gè)稅
攪拌站支付出去的混凝土投標(biāo)費(fèi)用和保證金費(fèi)用分別入什么科目
我們公司是每月借錢(qián)做生意,每月還本金+利息。現(xiàn)在成本開(kāi)支工資等等入賬的有105萬(wàn),收回來(lái)的貨款700萬(wàn),借了700萬(wàn)借款,還了350萬(wàn),還有30萬(wàn)利息沒(méi)還,我們凈虧損是怎么算?
老師好,分公司要注銷(xiāo),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),可以直接繳納嗎


有收入需要交印花稅嗎?增值稅是按什么稅率交?
你好,有收入需要交印花稅的。 增值稅看一般納稅人還是小規(guī)模,如果是一般納稅人,零九年之后買(mǎi)來(lái)的,稅率是13%。
印花稅按照哪個(gè)項(xiàng)目交?是增值稅一般納稅人。
你好,購(gòu)銷(xiāo)合同萬(wàn)分之三繳納。