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老師你好,我們現(xiàn)在遇到一個情況,就原來做錯了單位的入庫單,做了紅字入庫單了,又重新做的正確的藍(lán)色入庫單,但現(xiàn)在沖掉的藍(lán)色和紅色入庫單應(yīng)付賬款暫估還掛著賬,這種情況是不是就是沒有對等核銷造成的

2021-09-26 08:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-26 08:19

您好,那您紅字入庫單和藍(lán)字入庫單的分錄是如何?

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快賬用戶6691 追問 2021-09-26 08:26

沒有記賬好像

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齊紅老師 解答 2021-09-26 08:27

您好,那您應(yīng)當(dāng)記賬

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快賬用戶6691 追問 2021-09-26 08:30

金蝶的人教了一個在入庫單維護里,金額正反的對等核銷的操作,有點不明白什么情況下用到對等核銷

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齊紅老師 解答 2021-09-26 08:35

您好,這個您根據(jù)對方回復(fù)操作

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您好,那您紅字入庫單和藍(lán)字入庫單的分錄是如何?
2021-09-26
你好,根據(jù)你的描述,需要的。只要你們的產(chǎn)品出入庫,就需要核對的。
2021-09-26
你好,紅字出入庫單也要生成憑證,不然的話總賬存貨余額跟實際庫存余額對不上的
2021-09-25
你好,正常就是這樣子,先暫估,然后你發(fā)票來了之后沖銷之前的暫估,按發(fā)票重新入一次賬,是挺麻煩的,但是都是這樣做。
2020-09-17
你好? ? 最好的話 是調(diào)整下往來科目 處理加下即可??
2021-07-15
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