酒類商貿(mào)公司,像品鑒用掉的酒,不需要計稅

我們是一個商貿(mào)公司,然后我們給超市供貨。超市賣給我們,陳列有陳列,我們才需要往上擺貨就會出現(xiàn)陳列費(fèi) 這個陳列費(fèi)是廠家給我們報銷的。所以廠家需要我們每個月開給他們陳列費(fèi),發(fā)票才會報銷 但是他返給我們的時候,他不打到我們的公戶上,他用他們的系統(tǒng)軟件兒給我們建了一個戶頭,他會定時的,反倒內(nèi)上面兒去,然后我們再要貨的時候把那個戶頭里的錢用掉,剩下的我們給他用公戶打打過貨款去,這樣就會出現(xiàn)了。開的發(fā)票和進(jìn)賬的錢對不起來。他返給我們的陳列費(fèi)一般當(dāng)月報了之后開了發(fā)票之后得三四個月才返回來,而且從來不打到我們的公戶上面。那是不是應(yīng)該給他開多少錢的陳列費(fèi)發(fā)票?他就應(yīng)該返給我們多少錢,但是他不打到我們的公戶上,這樣錢就會對不起來。而且我們給他答用用公戶打款的錢,和他開給我們的發(fā)票也對不起來。這怎么辦啊?有風(fēng)險嗎
酒類商貿(mào)公司,像品鑒用掉的酒,需要計稅嗎? (品鑒用掉的酒廠家會給我們報銷回來,我們也不需要給廠家開票,只需要報用掉的數(shù)量) 借:其他應(yīng)收款--廠家(酒水) 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)--簡易計稅?
老師你好,我們是一家汽車銷售公司,本月在電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報的時候,自動帶出來了需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額為56660.40元,其中廠家給我的折讓稅額為:18880.00元,剩余:37780.00,發(fā)票也沒有收到,應(yīng)該是也是廠家給我的發(fā)票有問題我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣的稅額,之前的會計他把廠家給我們開的折讓證明部分是把進(jìn)項(xiàng)稅額在借方做的負(fù)數(shù),請問我應(yīng)該怎么處理?我還是按照他的方法把折讓部分做在借方負(fù)數(shù)對嗎?把把稅務(wù)申報系統(tǒng)帶出的總進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分的差額在做一筆會計分錄: 借方:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出):37780.40 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額):37780.40 這樣處理還是應(yīng)該怎么做?
你好,老師,我們是商貿(mào)型公司批發(fā)行業(yè),上面有2-30個廠家,每個廠家生產(chǎn)的品類都不一樣,但是目前只有3個廠家可以開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣,我們給下面客戶發(fā)貨的單品種類又繁多,全部包含了這2-30個廠家的單品,我想問下我們給下面客戶開票要怎么操作呢?可以只開有進(jìn)項(xiàng)票這3個廠家的品類單品嗎?這3個廠家的庫存可以把數(shù)量加大開嗎?而且不是所有客戶都需要發(fā)票的,確實(shí)能開進(jìn)項(xiàng)票的廠家太少了,老師有沒有什么好的建議呢?比如我是批發(fā)廚房用品的,有鍋,碗,筷子,盤子,杯子等等,但是只有鍋,碗,筷子廠家的品類有進(jìn)項(xiàng)票,我也只能開這3個廠家的,盤子,杯子客戶也上過就開不了票,大概就是這個意思,不知道我表達(dá)清楚沒有?公司是一般納稅人
公司買的礦泉水之類的捐贈物資,廠家開的普票,我捐贈之后應(yīng)該怎么做會計分錄呢?我需要交銷項(xiàng)稅的話,我采購是借庫存商品100,貸銀行存款100.捐贈之后借營業(yè)外支出113貸庫存商品也是100,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅13?是這樣嗎
公司可以根據(jù)員工提供的微信支付截圖查到該支付截圖后續(xù)的退款情況么
老師,如果最近購進(jìn)來的貨以低于成本價售賣出去是否可以?
老師你好,請問9月所屬期稅金忘記扣款,10月所屬期發(fā)現(xiàn)期初扣的影響當(dāng)年的納稅評級嗎
老師,報銷差旅費(fèi),好幾個人一起,報銷時可以寫在一個單子上嗎?然后報銷款也是轉(zhuǎn)一個人
11月分申報 個稅 但是是9月份工資 ,社保基數(shù)調(diào)整 那我這個月不調(diào)整 ,下個月調(diào)整嗎?
生產(chǎn)經(jīng)營所得是怎么繳納的
公司業(yè)務(wù)人員每周六會開一次坐談會,會購買一些小零食,這些費(fèi)用能算是團(tuán)建費(fèi)嗎
小規(guī)模企業(yè)10月份的費(fèi)用,11月份才收到發(fā)票 應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
師,我想問下我們公司是高新技術(shù)企業(yè),外聘人員的工資,需要提供勞務(wù)發(fā)票嗎,如果沒有勞務(wù)發(fā)票按照工資薪金所得申報個稅可以嗎?
老師就是為什么那些事業(yè)編就有工會發(fā)的錢,我們單位也交工會經(jīng)費(fèi)為什么我們沒有


直接做其他應(yīng)收處理可以嗎?同時減少庫存
借方其他應(yīng)收 貸方減少庫存
如果是贈送出去的酒呢?(這個廠家也會給核銷回來)!需要計稅嗎? 老師我想知道品鑒酒為啥不需要計稅呀?
贈送出去的酒,視同銷售,計稅
老師,品鑒酒為什么不需要計稅呀
因?yàn)閺S家會直接補(bǔ)貼給你
而且廠家不會開對應(yīng)發(fā)票吧
嗯嗯是的,不給我們開票
因?yàn)椴唤o開票,只補(bǔ)數(shù)量,相對于是廠家提供的酒,你們只是代為傳遞
明白啦,謝謝老師
贈酒即使廠家補(bǔ)貼給我們,也是需要視同銷售的?
是,贈酒即使廠家補(bǔ)貼給我們,也是需要視同銷售的