同學(xué)你好!這個(gè)的話 借:銀行存款? ? ?87000 ? ? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? 76991.15 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? ? ?10008.85

向東南公司銷售A產(chǎn)品400件,每件售價(jià)1500元,單位成本1 000元。開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率13%。沖銷原預(yù)收款600 000元,差額部分當(dāng)即收到存入銀行。請(qǐng)根據(jù)以上信息確認(rèn)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)已銷售A產(chǎn)品的銷售成本。
銷售A產(chǎn)品150件,單位售價(jià)580元,含稅金額合計(jì)87000元,開(kāi)具13%增值稅專用發(fā)票,銀行收到貸款。
長(zhǎng)豐工廠為增值稅,一般納稅人通用稅率為13%1用銀行存款支付產(chǎn)品,廣告費(fèi)200元含稅,取得增值稅普通發(fā)票2向青海工廠銷售JP產(chǎn)品500件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額39,000元,款項(xiàng)已存入銀行3向前進(jìn)工廠銷售這批產(chǎn)品200件單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元,款項(xiàng)暫未收到4向雪蓮工廠銷售jk產(chǎn)品400件,單位售價(jià)250元,增值稅稅額13000元,款項(xiàng)已存入銀行5用銀行存款支付產(chǎn)品銷售運(yùn)輸費(fèi)300元含稅,取得增值稅普通發(fā)票6向利偉工廠銷售JP產(chǎn)品100件單位售價(jià)600元,增值稅稅額7800元,JK產(chǎn)品200件,單位售價(jià)250元,增值稅稅額6500元,款項(xiàng)已存入銀行寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄謝謝
通用稅率為13%2銷售JP產(chǎn)品500件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額39,000元,款項(xiàng)已存入銀行3銷售JP產(chǎn)品200件單位售價(jià)600元,增值稅稅額15,600元,款項(xiàng)暫未收到4銷售jk產(chǎn)品400件,單位售價(jià)250元,增值稅稅額13,000元,款項(xiàng)已存入銀行寫(xiě)分錄和摘要謝謝
銷售A產(chǎn)品1000件(單位售價(jià)200元,單位生產(chǎn)成本150元),增值稅稅率為13%,貨款收到,其中現(xiàn)金10000元,余款全部存入銀行。并以存款支付銷售運(yùn)輸費(fèi)1800元,增值稅162元。
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)


價(jià)稅分離怎么算的?
87000/(1%2B13%)? ? 這個(gè)是不含增值稅價(jià)格的