你好,自己這邊兒是看不到對(duì)方是否抵扣的。
公司開(kāi)給對(duì)方的專票,自己能不能看到對(duì)方有沒(méi)有抵扣過(guò)這張專票
收到一張對(duì)方開(kāi)給我公司的增值稅專票,在我方還沒(méi)有勾選抵扣的前提下,對(duì)方能把這張發(fā)票紅沖么?而且是在我方毫不知情的情況下,對(duì)方把這張發(fā)票紅沖了。
對(duì)方給我公司開(kāi)張專票,開(kāi)戶行沒(méi)有寫(xiě)對(duì),我也沒(méi)有仔細(xì)看,又抵扣了,,,應(yīng)該怎么辦
老師,我開(kāi)出去的發(fā)票專用發(fā)票能不能查到對(duì)方有沒(méi)有抵扣?
老師,在那能看出給對(duì)方開(kāi)的專票,對(duì)方已認(rèn)證抵扣?
老師,房開(kāi)企業(yè)在售房時(shí),客戶選擇貸款,企業(yè)的收款銀行是需要按照客戶的貸款銀行開(kāi)的嗎?
掛靠工程,掛靠方的成本有哪些?提供的發(fā)票,工資還有哪些
老師 月底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng) 是不是通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目就可以 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就表示有留抵
未分配利潤(rùn)其分給法人的分錄怎么做
老師,養(yǎng)老服務(wù)是民辦非企業(yè)單位,建賬時(shí)企業(yè)類型選商業(yè)嗎
老師,我們公司2024年11月成立,然后2024年12月買(mǎi)的設(shè)備取得專票,以前會(huì)計(jì)沒(méi)有記賬固定資產(chǎn)也沒(méi)有抵扣勾選。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬
第一個(gè)的外幣差額應(yīng)由母公司承擔(dān),少數(shù)股東不承擔(dān),第二個(gè)呢?第二個(gè)少數(shù)股東承擔(dān)不承擔(dān)產(chǎn)生的折算差額
老師,請(qǐng)問(wèn)雙抬頭的海關(guān)繳款書(shū),當(dāng)月15日稽核比對(duì)通過(guò),當(dāng)月沒(méi)有勾選認(rèn)證,這張的稅額就失效了嗎?
乙買(mǎi)的甲的設(shè)備,委托丙拆除,拆除?設(shè)備的票開(kāi)給丙,乙給甲付款,甲方只負(fù)責(zé)開(kāi)設(shè)備票給丙,丙拆除完的工費(fèi)票開(kāi)給甲方,丙和甲沒(méi)有帳的往來(lái),乙方和甲有,甲把發(fā)票開(kāi)給丙,在稅務(wù)上可以嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師 社保不計(jì)提可以嗎