就是說你本身應該取得專票,專票的話,它就是可以抵扣進項,但如果說你取得普通發(fā)票,這個就不能抵扣進項,雖然說不能抵扣進項,但是可以作為成本所得稅稅前扣除,所以說你真實的損失金額就是75%。
老師想問下,增值稅普通發(fā)票,公司拿到后不可以抵扣進項稅,那他的用途是什么呢?不可以抵扣,公司不就虧了呢
老師:請問電子普通發(fā)票與通用電子普通發(fā)票有什么區(qū)別嗎?是不是一樣的?現在購稅盤是UK,要480元,通用電子普通發(fā)票是不是不收費,功能一樣的話那我不是申請免費的好,都是個體戶,客戶拿去應該沒區(qū)別的吧
老師講應該拿專用發(fā)票卻沒有拿到專用發(fā)票,而是普通發(fā)票,那稅額的75%就損失掉了是什么意思?
老師你好,我弄了票種核定是電子普通發(fā)票,我拿了那個稅務UK回來了,現在呢,我客戶說弄錯了,要的是電子增值稅專用發(fā)票,那我該怎么弄?
你好 老師 朋友剛注冊的公司 稅務局過來看的時候說他領了5張電子專票讓盡快用掉 可是我用UK分發(fā)的時候就只看到了紙質專票沒有看到電子專票么? 我通過稅務局驗舊我也只看到了紙質專票沒有看到電子專票么 那他到底有沒有領用電子專票啊
老師,麻煩問下?服裝設計及生產企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務經過審計,審計報告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調賬未用以前年度損益科目。那我應當將22-24年應整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時候發(fā)現進項1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經抵扣了。這個情況還能作廢,進項轉出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿做的成本,現在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產負債表的合計不能為負數是嗎? 應收和預收的需要在填負債表時分開填寫嗎
老師,我公司注冊資本200萬,甲股東65%,已股東35%,現在新進入一個股東,有兩種方案,第一,注冊資本不變,丙投入48萬,占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報個稅需要繳納個稅嗎?第二丙投入48注冊資本248萬,這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報個稅?
老師這個個稅認定是9月1好號,就從10月1號開始申報是嗎?
老師可以簡單總結一下耕地占用稅和契稅的納稅義務時間和他們兩個的特點嗎
老師企業(yè)所得稅第二個季度交的稅減去第一個季度交的稅,對嗎 第一個季度比第二個季度稅交的多怎辦,預繳給退稅嗎
抵扣進項應該是13%的稅率,如果是取得普通發(fā)票,不就是損失了13%嗎?老師我理解不了75%?
你那個13%你沒有計入進項稅額,但是你放到你的成本費用呀,靠成本費用,你不就是減少了企業(yè)所得稅嗎。