久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

工會經(jīng)費返還怎么做賬?工會的錢沒有回到公司賬上而是回到工會的銀行賬里、應該如何做賬?這筆錢是不是應該用于員工?這筆錢支出時如何做賬

2021-09-22 14:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-22 14:40

工會退回來的錢的會計處理:交納時:借:其他應付款-工會經(jīng)費,貸:銀行存款。退回時:借:銀行存款,貸:其他應付款--工會經(jīng)費。結轉時:借:管理費用--工會經(jīng)費,貸:其他應付款--工會經(jīng)費

頭像
快賬用戶3127 追問 2021-09-22 14:42

那它返還在工會的公帳上、是不是要把這筆錢轉到公司帳戶上?

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-22 14:51

對的 這個要轉的哦

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
工會退回來的錢的會計處理:交納時:借:其他應付款-工會經(jīng)費,貸:銀行存款。退回時:借:銀行存款,貸:其他應付款--工會經(jīng)費。結轉時:借:管理費用--工會經(jīng)費,貸:其他應付款--工會經(jīng)費
2021-09-22
1.確認收款方信息:首先需要確認客戶將工錢打到了哪個員工的賬戶上,并獲取該員工的相關信息,例如姓名、身份證號碼、銀行卡號等。 2.確認款項用途:需要明確這筆錢的用途,是用于抵扣未來員工的工資還是用于報銷費用。根據(jù)不同的用途,做賬方式會有所不同。 3.會計分錄處理: ● 如果將這筆錢抵扣未來員工的工資,可以將其計入“應付職工薪酬”科目,并按照一定的工資分配方式分配到每個員工的工資中。會計分錄如下:借:銀行存款貸:應付職工薪酬借:應付職工薪酬貸:其他應付款/其他應收款(根據(jù)具體情況而定) ● 如果將這筆錢用于報銷費用,可以將其計入“其他應付款”科目,并作為報銷費用進行處理。會計分錄如下:借:銀行存款貸:其他應付款借:管理費用/銷售費用等(根據(jù)具體情況而定)貸:其他應付款 1.跟蹤管理:需要跟蹤這筆款項的使用情況,確保其用于抵扣員工工資或報銷費用,并確保相關員工的信息和賬戶信息準確無誤。
2023-12-06
您好,歸還的時候 借其他應付款 貸銀行或者現(xiàn)金
2020-11-29
你好,那這筆錢可以做其他應付款掛賬處理
2020-10-01
同學你好 直接打款打過去就行了
2020-11-13
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×