同學(xué)你好 借:銀行存款 28160(27400%2B760) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 28160 借:主營業(yè)務(wù)成本 27400 貸:銀行存款等 27400
老師,你好!我們是做銀行助貸業(yè)務(wù)的,如果我們代同行收取了2個點,要返還給同行,這個返點應(yīng)該要怎么操作比較合法合理?比如:100萬業(yè)務(wù)收取4個點4萬全部進(jìn)入公司對公賬戶,我們收入實際只有2萬,有2個點2萬是要返給同行介紹業(yè)務(wù)給我們的人。我想問的就是這2萬要如何合理的返給介紹人?
老師。我想問下,就是我們有個中間人,她拉的客戶,讓我們這邊出合同跟開票,接著客戶錢直接打入我們公司,我們把貨物給客戶,這個中間人就除去開票費用,她得到一個溢價。那我們收到這錢怎么做分錄?接著溢價又怎么做分錄。都是現(xiàn)金收
老師。我想問下,就是我們公司合同價35000.我們實收27400.我們收了一個點760。接著我們把35000-27400-760等于6840,這6840我返還給客戶了。這個稅點跟這個返還給客戶的錢怎么計入科目,我們內(nèi)賬
老師,我想問下,就是說其他公司借我們賬戶過賬。接著我們把開票金額跟實際金額收到的差價返給這個人,這樣計入什么科目
與小米公司合作,采購商品,我們平價出售,小米公司給我們10個點的返利,這個返利相當(dāng)于收入,進(jìn)項發(fā)票是抵扣了返利開給我們,銷項發(fā)票是我們自己開給客戶,我們應(yīng)該怎么做賬,收入只有10個點的返利,
老師好,2024年11月份開的增值稅專用發(fā)票,對方未掛賬,2025年7月份還能掛賬嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的其他未交款和預(yù)提費用,在電子稅務(wù)局季度報表資產(chǎn)負(fù)債里填報在哪里?
我想咨詢一下,制造面點的企業(yè),她買回來一些材料用于實驗產(chǎn)品,這種材料的消耗產(chǎn)生點產(chǎn)品也沒法售賣,這種消耗是記研發(fā)費用嗎
老師,劉宏偉老師寫的財稅實務(wù)要點與涉稅風(fēng)險防范這本書怎么買
老師 您好 我想問一下 銷項小于進(jìn)項,我還需要計提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個體戶開票收入一個季度不超30萬,員工都不交社保。實際員工27人,薪資一個月9萬左右 如果我把個稅按照實際的申報,那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報幾個人
2024年暫估了材料489個20000元,現(xiàn)在回票了489個17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進(jìn)賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個景區(qū),里面的收入有門票,有自動售賣機(jī),有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫存余額, 就針對這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計提嗎?怎么計提
如果我們沒有成本??梢园逊颠€客戶的錢計入營業(yè)外支出嗎
同學(xué)你好,沒有成本是什么意思呢,28160是純收入嗎
我們內(nèi)賬來的
按照會計的基本原則,收入和成本是配比的; 除非是對方白送的錢,才是沒有成本的,計入營業(yè)外收入; 正常的經(jīng)營過程中產(chǎn)生的收入怎么會沒有成本呢? 不能因為是內(nèi)賬就隨意做啊,會計的基本原則還是要遵守的。
我們屬于過賬收對方的稅點。
這種情況,可以把收的稅點計入主營業(yè)務(wù)收入 公司與業(yè)務(wù)直接相關(guān)人員的工資計入主營業(yè)務(wù)成本。 一個公司不可能只有營業(yè)外收入的,計入營業(yè)外收入是肯定不行的