關(guān)聯(lián)公司之間不產(chǎn)生交易會(huì)不合并計(jì)稅。而且,沒(méi)有合并計(jì)稅一說(shuō),只是產(chǎn)生了關(guān)聯(lián)交易,稅局會(huì)按照市場(chǎng)獨(dú)立交易的原則來(lái)評(píng)估交易的合理性,進(jìn)而采取措施,對(duì)某一方或者雙方的申報(bào)表做特別納稅調(diào)整

關(guān)聯(lián)公司之間不產(chǎn)生交易會(huì)合并計(jì)稅嗎??jī)蓚€(gè)公司是同一個(gè)法人且法人均占大股。但是兩個(gè)公司各玩各的,互相也沒(méi)交易,這樣會(huì)合并計(jì)稅嗎?
2019年1月1日,華聯(lián)公司購(gòu)入東方公司普通股票3000萬(wàn)股,該項(xiàng)投資占東方公司普通股股份的20%。華聯(lián)公司在取得股份后,派人參與了東方公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策,因能夠?qū)|方公司施加重大影響,華聯(lián)公司將其劃分為長(zhǎng)期股權(quán)投資并采用權(quán)益法核算。假定投資當(dāng)時(shí),東方公司各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的公允價(jià)值與其賬面價(jià)值相同,兩個(gè)公司的會(huì)計(jì)年度及采用的會(huì)計(jì)政策相同,雙方未發(fā)生任何內(nèi)部交易,華聯(lián)公司按照東方公司的賬面凈損益和持股比例計(jì)算確認(rèn)投資損益。寫出各年的會(huì)計(jì)分錄。
老師,我們有兩家公司,去年對(duì)方公司跟我們兩家公司都有交易,然后去年對(duì)方給我們其中一家轉(zhuǎn)了一筆錢,我們合同和發(fā)票都有,但是對(duì)方稅務(wù)說(shuō)我們兩家公司的法人是一個(gè),現(xiàn)在要求我們把其中這家公司收到錢退回去,轉(zhuǎn)到同一個(gè)公司合到一起,用一個(gè)公司跟對(duì)方完成交易,這樣我們公司會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
B公司均為甲公司兩年以前就擁有100%控股權(quán)的子公司。2x21年2月,A公司增發(fā)股份1500萬(wàn)股,每股面值1元。A公司用增發(fā)股份中的1080萬(wàn)股吸收合并B公司,另420萬(wàn)股按每股1.5元的價(jià)格對(duì)外出售。當(dāng)時(shí),B公司凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元(其中,固定資產(chǎn)等各項(xiàng)資產(chǎn)7000萬(wàn)元,應(yīng)付賬款等負(fù)債5000萬(wàn)元;股本1800萬(wàn)元,資本公積100萬(wàn)元,盈余公積和未分配利潤(rùn)分為40萬(wàn)元和60萬(wàn)元),經(jīng)評(píng)公允價(jià)值為2300萬(wàn)元(300萬(wàn)元為固定資產(chǎn)的評(píng)估增值)。A公司增發(fā)股份的有關(guān)費(fèi)用中與合并B公司有關(guān)的部分為9萬(wàn)元,以銀行存款支付。此項(xiàng)企業(yè)合并之前,A、B兩公司之間沒(méi)有發(fā)生任何交易。其他因素略。要求:(1)判斷A公司吸收合并B公司屬于同一控制下企業(yè)合并還是非同一控制下企業(yè)合并;⑶假設(shè)A、B合并前為非同一控制下的兩個(gè)公司,請(qǐng)編制A公司吸收合并B公司的會(huì)計(jì)分錄;(4)假設(shè)A、B合并前為非同一控制下的兩個(gè)公司,而且A公司吸收合并B公司時(shí)另加付800萬(wàn)元的銀行存款,請(qǐng)編制A公司吸收合并B公司的會(huì)計(jì)分錄
你好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題的,同一法人三家公司,一家生產(chǎn)型兩家貿(mào)易那種,分別在三個(gè)城市,生產(chǎn)型與貿(mào)易公司之間交易,虧損賣給貿(mào)易公司,會(huì)開(kāi)票轉(zhuǎn)賬合同但是沒(méi)物流,意思節(jié)省物流費(fèi),貿(mào)易和生產(chǎn)一個(gè)老板同一家公司,貿(mào)易公司再出售給第三方,從生產(chǎn)型企業(yè)發(fā)貨,貿(mào)易公司再開(kāi)票轉(zhuǎn)賬合同物流,請(qǐng)問(wèn)這樣的操作有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問(wèn)一下查賬的問(wèn)題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦

