你好,那可以不管了的

老師,去年處于開辦期,費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用 今年1月份開始營(yíng)業(yè) 第一季度的應(yīng)納稅所得額,為負(fù)數(shù) 我申報(bào)第一季度所得稅時(shí)候,按1月份實(shí)際數(shù)據(jù)申報(bào),是嗎? 不知道去年的開辦費(fèi),對(duì)今年第一季度所得稅申報(bào),有沒有影響?
匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)去年12有份未開票收入,現(xiàn)在6月份把它記入到去年的12月,未記入這筆收入之前當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)大于的銷項(xiàng),不交增值稅和附加稅,我反結(jié)賬到去年12月份增加了這筆收入,這樣進(jìn)項(xiàng)就小于銷項(xiàng),需要交附加稅,我忘了計(jì)提附加稅,把更正的財(cái)務(wù)表已經(jīng)報(bào)送了,現(xiàn)在我6月份去補(bǔ)提附加稅還是在1月份補(bǔ)提附加稅
老師,之前我的個(gè)體戶在還沒有啟用稅種的時(shí)候,有營(yíng)業(yè)收入130多塊,去年12月份取得的,我現(xiàn)在報(bào)稅需要補(bǔ)申報(bào)上去嗎?去年12份取得的收入,今年7月才開始啟用稅種
老師,我們公司21年12月入職一個(gè)人,12月工資是6000?,F(xiàn)在22年1月份申報(bào)去年12月的個(gè)稅,請(qǐng)問這個(gè)人需要繳納個(gè)稅嗎? 她說之前在別的公司沒有申報(bào)過個(gè)稅收入
老師,發(fā)現(xiàn)去年有漏記的收入,現(xiàn)在已補(bǔ)記在2022年12月份,補(bǔ)記收入產(chǎn)生的利潤(rùn)為5674.55元,去年12月份所得稅季報(bào)后還有可彌補(bǔ)以前虧損2005.19元,但在今年5月份匯算時(shí)這2005.19元用于彌補(bǔ)以前虧損,就是這有了補(bǔ)記收入,這個(gè)2005.19在那個(gè)環(huán)節(jié)扣?
在稅務(wù)后臺(tái),在哪里看自己扣了多少社保
老師,請(qǐng)問一下我們有勞務(wù)派遣的資質(zhì)請(qǐng)問一下怎樣才叫勞務(wù)派遣公司呢?是我們有員工,派遣到其他單位工作,我們申報(bào)工資。發(fā)放工資?還是什么啊
老師 公司進(jìn)來工程款收入50萬 老板要提出來現(xiàn)金用 這個(gè)合不合規(guī) 怎么做才能合規(guī)
老師好,我公司最近談了個(gè)工程,中標(biāo)了,然后工程外包了,那我這邊的賬咋做?謝謝
老師,更改法人提示這個(gè)
老師,您好!我們公司是廠房租賃公司,公司清算完了要分立給各位股東的新公司,會(huì)涉及到哪些稅款呢
老師,我申報(bào)10月個(gè)稅時(shí),給一個(gè)員工發(fā)了3萬的工資,我做人員的信息采集時(shí),可以把入職月份勾選到1月嘛,會(huì)有不良影響嗎
一張發(fā)票,公司對(duì)公支付一部分,員工報(bào)銷單報(bào)銷一部分,我如何做分錄?
老師,10月結(jié)轉(zhuǎn)憑證的本年利潤(rùn)是900,9月累計(jì)是6000,為啥10月利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額會(huì)多出幾萬呢
老師,殘疾人保障金是按年度申報(bào)還是?

